你好 10月开票先红冲无票收入再做开发票收入

你好,9月开出发票,12月收到款,在9月误直接确认收入了,12月怎么调账
9月出库的产品,10月开销售发票,几月确认收入呢
9月做的销售出库单,可以10月开票,10月确认收入吗
9月开的不动产租赁发票不含税金额99万,9月怎么确认收入
9月确认收入、10月开的票、怎么办
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
那上千月已经交税了怎么办
红冲9月那个凭证、在重新做次账是吧
。红冲原来的收入,然后做无票收入负数申报 。红冲原来的收入,然后做无票收入负数申报,税款不会多交。
借:应收-索赔款 贷:主营业务收入-配件 销项 我9月做的这个分录、10月开的票、要冲了?
冲了做到10月?申报的时候无票那填负数是吧
在不在老师、谢谢了急
是把九月没有开票的,在开发票的时候红冲,已经开完票了,就不用红冲了。
那这张发票怎么记账?
比如10月税控系统上开票金额是10万、实际帐套上只要9万的那倒是那1万天负数无票收入就可以了?
你好 没看明白你的意思 补充一下
十月给对方开票了、这张票怎么记账
借:应收-索赔款 贷:主营业务收入-配件 销项 我9月做的这个分录、
比如10月税控系统上开票金额是10万、实际帐套上只要9万的收入、那1万是9月确认收入未开票、10月又开了
可以的 可以这样处理的
10月这张票怎么办?把9月的冲了、从新做?
。是的,把这一万红冲再做一笔一万的收入。