你好,请问你想问的问题具体是?

甲公司为增值税一般纳税人,本年3月接受乙公司通过一台设备和一批原材料进行的投资,取得的增值税专用发票上注明设备价款200万元,增值税额26万元,原材料价款100万元,增值税额13万元。投资后乙公司占有甲公司实收资本260万元。甲公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定
甲公司为增值税一般纳税人,本年3月接受乙公司通过一台设备和一批原材料进行的投资,取得的增值税专用发票上注明设备价款200万元,增值税额26万元,原材料价款100万元,增值税额13万元。投资后乙公司占有甲公司实收资本260万元。甲公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定 要求 对甲公司相关业务进行账务处理
甲公司为增值税-般纳税人,本年3月接受乙公司通过一台设备和- 批原材料进行的投资,取得的增值税专用发票上注明设备价款200万元、增值税额26万元,原材料价款100万元、增值税额13万元。投资后乙公司占有甲公司实收资本260万元,甲公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定。
三中公司为增值税一股纳税人,本年 3月接受乙公司通过一台设备和-批原材料进行的投资,取得的增值税专用发票上注明设备价款200万元、增值税额26 万元,原材料价款 100 万元、增值税额 13 万元。投资后乙公司占有甲公司实收资本 260万元。 甲公司取得的增值税专用发票本年 3月符合抵扣规定。 要求:对甲公司相关业务进行账务处理。
司为增值税一般纳税人,本年3月接受乙公司通过一台设备和一批原材料进行的投资,取得的增值税专用发景上注明设备价款200万元、增值税额-26万元,原材料价款100万元、增值税额18万元。投资后二公司占有甲公司实收资本260万元。甲公司取得的增值税专用发票本年3月行合抵扣规定
老师您好,我个人在市场上买了一些材料,做了一些手工制作的东西,在小红书上一年卖了几万块钱,这种与税务有关系没有需要申报缴税吗?谢谢老师
想问一下,现在我们租赁费发票现在还需要备注租赁面积吗
新收购企业税务登记怎样操作
老师,我们是分公司,所得税汇算清缴股东名称那怎么填写啊
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
我想知道这道题的账务处理要怎么做
你好 借:固定资产 200万, 原材料 100万 , 应交税费—应交增值税(进项税额)39万, 贷:实收资本 260万 资本公积 79万