借,应收账款-51×1.01 贷,以前年度损益调整-51 应交税费,增值税 借,应收账款60×1.01 贷,以前年度损益调整-主营业务收入60 应交税费,增值税
您好,老师,请问一下,今年5月更正 去年的12月的个税工资(原来10万,改为6万)不超 起征点无交税,去年12月都已在当月 计提和发放了。 今年需要红冲原来的分录吗?还需要做账务处理吗?怎么做分录才不会影响今年的数据呢?
老师,我们公司今年还差100多万的成本票,让安装班人员去税局代开发票,要怎样开好点。是每个月开30-40万个点,还是一次性开回来。
你好,红冲去年51万,今年重开40万,都是去年的业务,去年税点1个点,今年六个点,重开的40万也是按一个点开具,如何做会计分录
去年开的专票是3个点今年开1个点,今年红冲了2万多的票怎么交税
今年开票共计83万,说超120万。一查是跟去年12月开的40万加起来超120万了,现在不能开了是不是要做帐,我说的是小规模票3个点的
老师晚上好,公司收到了银行承兑汇票,怎么做分录,是借应收票据,贷应收账款吗?我怎么看到有的写分录是借应收票据,贷主营业务收入,应交税费销项税额,我不知道要写哪个分录了
第二个怎么不对,国有资本参股公司也应当办理产权登记
你好,计入在建工程成本联合试车费,不包括按存货,收入准则规定构成产品成本及产品销售收入,什么意思啊?
增值税专用发票6个点,附加税票0.72个点那需要怎么开票
这道题说的所得税费用减少200不正确,我有点不太理解。因为他不是之前在上一个年度的时候就预计负债的700万已经计提了递延所得税资产,然后在第二年在2023年的时候,他要把之前的700万的递延所得税负债给冲回去,就是175,这个所得税费用确实减少175。但是他后面不是要把那个不是实际产生了800万赔偿款可以在实际发生时允许扣除,那他在二三年不是有一个应交税费,应交所得税200吗?贷所得税费用200。所得税在贷款那不是增加200吗?
老师,我们公司想开展萤石加工这个业务,经营范围该怎么选呀?市场监管系统里面没有萤石加工这个范围,是不是再别的大类里面呀?
老师,word怎么删除空白页
@董老师晚上好,提问的
老师,所有者权益是700万,是指银行存款有700万吗,该如何理解呢
老师你好一般申请下营业执照去当地那领啊
是借 应收账款40*1.01 贷 以前年度损益—主营收入40 应交税金增值税吧
哦,不好意思不好意思,冲红51后面重新开40,我写错了,不是60。