您好 把免税发票作废 然后再开1%的发票

老师,您好,我在今年三月份不小心冲红错了一张普通发票。没有处理它,这段时间回款核对,发现它回款了,咋么办??不是有第二联吗,当初那张红字发票,早不要给客户,他们那边要不要拿去冲掉蓝字发票,然后给他们新开的蓝字发票,这样才平得了?我重新开蓝字,把第二联和上次红字发票第二联订在一起就可以?照理说,红字发票要拿回原发票才可以冲掉的
老师,您好!我们公司从事的是环境技术咨询服务业的一般纳税人,去年开了一张含税价是40万元的增值税普通销售发票给客户,后来对方发现发票内容有误,今年1月份退回给我公司,要求重开增值税专用发票。今年1月我司开具红字发票后,再重新开具含税价是40万元的增值税专用发票给客户。由于是跨年,请问红冲发票和重开发票做分录时要不要用以前年度损益调整的科目呢?谢谢!
老师,您好,咨询您一个问题,去年我们给客户开了发票税率是1%的,现在他要求退回来重开,因为今年从4月1日开始,小规模开发票不是就免税了嘛,(那我在红冲这一张发票的时候,税率是开1%,还是开免税呀)
老师您好,我们小规模,去年开了一张1个点的普通发票给客户,客户今年退回重开,我同样开了一张一个点税率的红字发票冲掉,但我重开时蓝字时大意却开了免税的一样的发票怎么办?去年虽一个点的增值税,但我们没达到起征点,增值税税额全部转为营业外收入了,现在问题是:我重开用的吗免税,账务该怎么处理?
老师,你好,我问一下我公司是小规模纳税人,去年开的专用发票是3个点的发票,增值税和附加都交过了,今年又退回来了让重新开具一样的金额,但是去今年开的票是一个点的税,税款这块就有差额,相当于多交了税款,我在增值税申报表上应该怎么填写
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
老师 销售25年年底返利、补损 都说要到26年1月或者2月才发放,那金蝶云星空25年怎么做账?应收会计分录怎么做吗
老师你好,上次跟你提到过的那两块土地转让,现在我要开具发票,如果对方公司是小规模公司的话,我是不是能开普票?于对方来说,有关系吗?还有就是开具发票的时候是按法拍价格两块地的总价1751万来开具吗?还是按1751抵扣成本之后的增值额来开具?
老师你好,其他应付款金额比较大,因为砌的新厂房,老板个人垫付的材料费等等,所以其他应付款金额比较大,现在账上也没什么钱,没钱还款,请问老师怎么平账?急急
学校饭堂抽样食品的收入50元计入什么科目
请问假如小规模一个季度销售额9万,其中广告服务5.5万,需要缴纳文化建设事业税吗(季度6万免税是只看广告服务还是当季所有销售额)
老师,我们公司要注销,把之前的坏账转到了营业外收入导致利润增加了。利润是正数要缴税吗?