2300-1400=900 其中500免 400减半 200需要交所得税 也就是900的应纳税所得额,调减700

某工业企业为居民企业,2021年度发生经营业务如下:(1)全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;(2)其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;(3)取得购买国债的利息收入40万元;(4)缴纳非增值税销售税金及附加300万元;(5)发生的管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;(6)取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对国债利息收入的纳税调整额;(3)该企业对技术开发费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对公益捐赠支出的纳税调整额;(6)该企业当年的应纳税所得额;(7)该企业应纳的所得税额。
其他业务收入中含技术转让收入2300万元,与收入对应的成本和税费共计1400万元应纳税所得税怎么调整
某生产企业2021年度会计自行核算后,当年实现企业利润总额2600万元,拟申请的企业所得税应纳税所得额与利润总额相等,全年已预缴企业所得税240,2021年2月经聘请的会计师事务所进行审核发现该企业2021年度自行核算存在一下问题,问题发现并核算出:该企业应补交的房产税为6.24万元,应补交城镇土地使用税为3万元;应补缴的契税为88万元,该企业当年的会计利润为2610.76;捐赠应调整的应纳税所得额为46.71万元;职工福利费应调整应纳税所得额为136万元,工会经费应调整的应纳税所得额为需要调整的金额为8万元,职工教育经费应调整的应纳税所得额为48万元;销售费用(11300万广告费)应调200万元,管理费用(660万业务招待费)应调290;财务费用应调34万元新产品研发费用可以加计扣除的金额为460万元;计算所得税时,免税的投资收益为220万元;技术转让所得(其他业务收入中含技术转让收入2300万元,与收入对应的成本和税费共计1400万元)可以免税的金额为700万元;求该企业2021年的应纳税所得额与应补缴的所得税税额。
某居民企业为一制造业中小企业,2022年从业人数280人,资产总动4500万,当年发生如下经营业务元;(1)全年取得产品销售收入5800万元,发生产品销售成本4200万元;其他业务收入900万元,其他业务成本680万(2)取得购买国债的利息收入40万元;3)缴纳(非增值税)税金及附加300万元;(4)发生管理费用780万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;(5)发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益30万元(已在投资方所在地按15%的税率施纳了所得税);(6)取得营业外收入110万元,发生营业外支出260万元(其中含公益性捐赠38万元)。要求:(1)计算利润总额;(2)计算业务(2)应调整的应纳税所得额;(3)计算研究开发费用应调整的应纳税所得额;(4)计算业务招待费应调整的应纳税所得额;(5)计算业务(5)应调整的应纳税所得额;(6)计算公益性捐赠应调整的应纳税所得额;(7)计算该企业2022年应缴纳的企业所得税额。
某居民企业为一制造业中小企业,2022年从业人数280人,资产总额4500万,当年发生如下经营业务:⑴全年取得产品销售收入5800万元,发生产品销售成本4200万元;其他业务收入900万元,其他业务成本680万元;⑵取得购买国债的利息收入40万元;⑶缴纳(非增值税)税金及附加300万元;⑷发生管理费用780万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;⑸发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益30万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);⑹取得营业外收入110万元,发生营业外支出260万元(其中含公益性捐赠38万元)。要求:(1)计算利润总额;(2)计算业务⑵应调整的应纳税所得额;(3)计算研究开发费用应调整的应纳税所得额;(4)计算业务招待费应调整的应纳税所得额;(5)计算业务⑸应调整的应纳税所得额;(6)计算公益性捐赠应调整的应纳税所得额;(7)计算该企业2022年应缴纳的企业所得税额。
老师,开进来发票是四代蓝牙(共享型通用盾分录怎么做?
一般纳税人物流公司开装卸费税率是多少
一家外贸公司(非生产)既有内销,又有外销,外销涉及运输和委托货代办理报关事宜,请问对应外销的运输费、货代服务费对应的进项税能够做进项税抵扣吗?等于抵扣内销销项税?
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表格的一列有几千个数据,怎么能快速全部选中这一列的数据呢?
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如果一家生产企业,既有自产产品出口,又有外采产品出口,请问如何办理退税?
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