你好 是的 分不同的产品核算成本 按完工的结转到库存商品
老师,五金店里商品比较多,出库时借什么贷库存商品,月末如何结转成本呢?能说一个比较方便的核算方法吗
老师,餐饮行业需要把吃饭,钓鱼等个个项目进行单独核算成本时,如果月底库存还有,请问成本核算还需要剪掉库存量的金额嘛?
工程按项目核算,大家都是单独表格记录还是在哪些科目上做项目辅助核算呢?比如借库存商品按项目核算了,结转成本时候库存商品又贷出去了,这样项目核算也不准确啊?比如支付采购款,发票未回,借应付,贷银行,收到发票贷应付,这样应付也不能做项目核算吧?不知道哪些科目需要项目核算,求指点
主营交通设施标准牌,需采购材料,由生成部门组合加工成为产品,外聘临时安装人员施工安装,周期为一周左右,1、需要核算哪些成本 ? 2、各项不同业务单的安装如何单独核算成本? 3、本月产生的业务,隔月安装完成,本月如何算收入,如何算成本,
老师好,刚接手的一家生产企业关于成核算,上期库存各种原料余额+本期进货的成本-库存剩下原料=本期发生的成本就将这些发生的成本转入生产成本,到了月末就将生产成本结转到库存商品,这样核算方法对吗?叫作什么核算方法? 我们是生产企业,生产超环保塑料袋子,要进货原料加工生产,变成库存商品,这种企业可以用这种方法核算吗? 那么卖出的商品?我看入库库存表有千克重量没有金额,有出库金额和很多不同规格的产品,有出库重量,这个卖出商品,怎么核算卖出的商品成本,结转库存商品成本
请问一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么数据?
老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
去年的销售没有结转成本,今年怎么操作
公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗
为什么是确认递延所得税负债20
老师,我们有个扫码收款账户,很多到账的货款不晓得属于哪个客户的应收款,出纳那边做的其他收入单(不清楚谁的钱),我做账录分录做到哪个科目合适
老师,工资薪金所得税费核定可以在电子税务局上操作吗?还是要去税务局窗口办理?
老师,请问我用财务软件关联了进销存软件,财务软件的的库存商品科目还需要建立二级明细科目吗?因为二级明细科目导进来以后发现不会自动进入二级明细科目里。
你好,不是公司的员工把车子出租给公司使用,小规模纳税人公司与个人签订租车协议,个人只收取租金,其他费用都归公司承担,这个合法合理吗?这个租金个人可以开发票给公司用于年末抵扣减少营业利润吗?个人开发票给公司个人要按多少比例交税呢?
老师公司的小规模利润表上有应纳税所得额吗
核算产品的成本,那么工时、工资、厂租这些如何分配核算呢?
你好 工时、工资按时间 厂租这些如何分配核算呢 记制造费用 ,再按工时 等分也行
核算单独产品的成本,将工时、工资、厂租这些如何分配到每个产品的boom表上呢?
你好 你好 工时、工资按实际发生 厂租这些如何分配核算呢 记制造费用 ,再按工时 等分也行
按工时等分,如何分配法??
你好 分配率 =总的费用 /总的工时