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老师,这个分录是不是也可以一预到底,借:预收账款 52000,贷:主营业务收入 46017.7,应交税费-应交增值税-销项税额 5982.3。借:银行存款 27000,贷:预收账款 27000。实际工作中一般用哪种

老师,这个分录是不是也可以一预到底,借:预收账款 52000,贷:主营业务收入 46017.7,应交税费-应交增值税-销项税额 5982.3。借:银行存款 27000,贷:预收账款 27000。实际工作中一般用哪种
2022-11-08 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-08 09:38

嗯嗯,可以的,就是那样处理就行了

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快账用户2841 追问 2022-11-08 09:40

实际工作中是一预到底

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快账用户2841 追问 2022-11-08 09:41

记得最好都过一下往来是吗?

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齐红老师 解答 2022-11-08 09:42

收现就不挂往来科目

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快账用户2841 追问 2022-11-08 09:48

跟销售有关的收现是不是应该挂往来,这样可以分析应收账款

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齐红老师 解答 2022-11-08 09:49

都说了哈,收现就不挂往来科目

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快账用户2841 追问 2022-11-08 09:49

那我想问一下,这样挂往来的目的是什么

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齐红老师 解答 2022-11-08 09:51

挂往来的目的是没收到钱或者没收到票

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快账用户2841 追问 2022-11-08 09:53

不是我的意思是已经收到钱的还要过一下往来的目的

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齐红老师 解答 2022-11-08 09:54

为啥偏要挂个往来呢?当然,你自己不嫌麻烦可以挂的呀

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快账用户2841 追问 2022-11-08 09:56

学堂老师讲课都是这么讲的说最好过一下往来

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齐红老师 解答 2022-11-08 09:57

这个自行掌握哈,是个人做账的习惯

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嗯嗯,可以的,就是那样处理就行了
2022-11-08
你好;              1. 是的  2.       那你 收款的时候你收入 符合要求了吗 。 如果 符合了直接做 借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税  ; 就不用走预收账款处理的  
2022-01-06
同学你好 这个可以的
2022-02-10
你好,这种情况只能是这样处理了 
2021-09-16
你好,你以上理解是正确的
2022-07-12
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