同学您好,可以正常抵扣的,计算基数不一样
公司开出去的是9个点的智能化工程发票,进来的是13个点材料票,这种进项存台账怎么处理?还有一种情况是开出去的是13个点智能化系统一项,进来的是13个点材料票,进项存怎么处理比较好?小公司,进项存台账是我们会计这边自己做的
老师我的销项税率是6,但开票税率是3,我先在有进项税可抵扣,但税务局让我全额缴税,进项等我开出正常的6个点税率再抵扣,那我本期的进项该怎么做呢?
老师,公司有一个做绿化养护的项目,开出去的票税率是6的,对方成本票是9个点的,那这样进项就比销项多了?我该怎么做?
老师好!我们是一般纳税人,开出去的销项发票是9个点的税率,进项发票是13个点的税率,发票认证系统中有许多的滞留票,进项太多了,怎么处理?可以认证不抵扣,然后做成成本可以吗?
老师你好,公司接了一个绿化养护项目,养护期3年,那我应该提供绿化养护6%税点的发票给业主,问一下大类选生活服务还是现代服务?
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
公司团建费用,会计分录怎么做?
老师,我把上月所有销售货物的增值税销项税错记成带认证进项税了怎么办,但是缴纳增值税的时候是看成销项税去计算了,税没交错,账都记错了
我做工资和社保的时候计提是借管理费用工资,贷应付职工薪酬、应交个税、代扣个人社保,借管理费用社保(公司部分)、个人社保,贷银行存款,发放工资的时候借应付职工薪酬、应交个税,贷银行存款 这样不对嘛
老师请问我们开票信息上的电话号码写错了,怎么休改
计入固定资产-集装箱,折旧年限是多少年
老师,印花税是按次申报,还是怎么申报,计税基础是什么
老师售价法和计划成本法是一样的就是科目不同
公司购买集装箱用于仓库使用,会计分录怎么做
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
什么意思,我没明白
您开1000*6%=60,进项可能是600*9%=54,交税60-54=6
我这边开64252,税额64252/1.06*0.06=3636.91,对方成本苗木9的税率41120*0.09=3700.8,劳务发票19276的税率19276/1.03*0.03=561.44,这样进项就3700.8+561.44=4262.24,比销项3636.91多了
进项大于销项时形成留抵不需账务处理,当销项大于进项时要计提