你好; 可以 ; 如果 抵扣错误了 可以开红字信息表; 对方开红字发票来红冲

老师,请教下,客户抵扣了的专票。等他们开完红字信息表后,我们开出的红字发票,要给他们两联是吧?
老师,我们是制造业给客户开13%税率的发票,有一张运输公司给我们开的运费发票,9%的专票,我们抵扣了,想冲红,我们可以开红字信息表吗
老师好,对方公司开给我们的运输服务费发票税率选了13个点,他们不想冲红这张票,那这个票我们能用吗
老师,我们开给客户的发票,客户已经抵扣了。现在要红冲,客户开了红字信息表,现在是我们开红字发票。但是信息表里面根据客户给的编码查不到这个红字信息表。
老师,请问下,我们增值税一般纳税人,去年发生一笔运费,我们付款给承运方,今年我们的客户付款给我们,但是需要我们开票,我们是制造业,这种情况可以直接开运费发票给客户吗,运费专票税率9%
请问老师,新的增值税法,之前人力资源差额5%现在是不是1%呀
老师在申报增值税季报的时候 ,计提的增值税金额比税务申报表系统核算出来的金额少0.02 ,是在增值税申报表第18行本期应纳税额减征表里面直接加0.02 ?还是在账上重新做一笔分录来调账?
请问老师,增加发票额度有什么要求,一般怎么申请比较好通过,有没有什么风险需要注意
老师,四季度财务报表期末余额和年度财务报表期末余额对应数据是不是应该一致?代账公司报的季报和年报中其他应付款期末余额数据不同,是不是弄错了?还是正常的?还有四季度利润表中营业收入和年报中营业收入本年累计金额也不一致,是错了吗?谢谢老师
请问个体户查账征收,老板从公司账上拿走利润怎么做分录?
股权转让转让方怎样申报印花税和个税
请问,单位员工工资发包给劳务公司,员工需要申报个人所得税吗?
你好,老师,24年附加税多计提了,现在如何处理,会计分录怎么做
老师,公司团建费怎么做账,还需要过度应付职工薪酬科目吗
老师,1月份离职,员工承担补缴1月份社保,那公司断交社保是不是1月底或者2月初断交都可以的
老师,就是双方不一样税率的也可以哈,是金额错误了重新开
你好1. 是的; 可以的; 2. 要重新开哈
那对方的发票限额是1万元的。我们限额是100万元的。一共是9张发票 9万多要冲红,我给他们开红字信息表是不是也要分9张开
你好; 红字信息表 可以一起来开的 ;