你好 你直接在实操里面搜金税盘抵扣试一下, 看一下有吗?应该是没有, 在主表应纳税减征额, 还有附表四本期发生额实际抵扣金额, 还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。

老师,我想问下 购买的金税盘的电子发票需要认证吗 ,怎么申报 填列明细(有课程吗)
老师,您好,我想问个体小规模定额报表怎么填写?还有减免表怎么填写 有视频吗?
金税盘开票系统提示增值税申报对比不通过,没办法清卡,我看了下申报表,本月不含税销售金额91089.12,税额990.10,税局代开一张增值税专用发票金额49504.96,税额495.05,申报表上都是对的,我认为是增值税减免申报明细表错了,应该是2732.67减990.10=1742.57这个是减免的税额,看课程上,增值税减免申报表应该填写减免的2%的部分,对不?
老师早上好。有关于公司要注销怎么填报相关清税申报表的视频课程吗
老师你好,企业所得税年报怎样填写?有这样相关的视频吗?
你好老师。我们是小规模纳税人,缴纳社保的时候个人部分挂到了其他应收款科目,但是个人部分公司也帮缴纳了(就是发工资的时候也不扣个人缴纳的社保部分),像这种情况,怎么做账,之前挂的其他应收款怎么消掉
老师,之前做了个无票收入金额是430100元,数量是65.6吨,然后现在开票的金额也是430100元,数量不一样了数量是58吨,这样对吗
老师,叉车用的柴油分录怎么做
商贸企业,采购发票不含税金额100万,进项发票3个点,退税率9个点,退税金额多少?
老师,我们公司占甲公司的 90% 股权,乙公司占我们公司的 99% 股权,现在我们公司把 甲公司占有 90% 股权转让给乙公司,乙公司向我们公司银行账户转股权认购款 148 万。我们公司的账务处理该咋做?
老师好,请问小微企业甲乙公司互为供应商。甲公司预付给乙公司80万,甲公司做账:借应收账款-乙公司80贷银行存款80。乙公司退回甲公司40万,甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。乙公司卖货给甲公司打款给甲公司20万,甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。老师甲公司这样只用一个应收账款科目核算与乙公司业务对不对?不用应付账款核算
宗教寺庙代收的暖气费,应该计入那个会计科目
老师,到时三月抵扣,没注意,抵扣了一张餐费的进项,我忘记转出来了,我这个好不好更正三月的申报表,就是把那个4.16的税金填在进项转出这个模块,他是个人消费的
公司,一般纳人,建筑资质,别的公司无资质进行挂靠。我如何做到合规分包?如何做到剩余款项付挂靠方,必段票款一致@朴老师
老师,固定资产500万内可以一次性入成本是指账务上还是税务上的?
老师,我试试看。没有填过。之前就缴纳了,就是没有抵扣掉
你好,可以的,可以填写试一下。
老师,没有视频教程,在主表应纳税减征额填280元,附表四填了280元,保存不了。
好,减免明细表填写了吗?出现了什么提示截图?
老师,我发给你看看
减免明细表没有选择减免性质9914。
减免明细表实际抵扣金额没有填写。
这些填好之后,附表四还是出现上面的红字
这是附表四
意思要把主表的这些内容填好吗?
你好,主表附表四,还有减免明细表截图。
老师,可以了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。