你好 可以的,这个用应付账款来过渡是可以的 但是我们自己是放到管理费用---办公费
xxx代付办公室购买零食给员工吃,分录这么做可以吗?借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:其他应收款-xxx
老师好,购的办公室用的微波炉1000元,是直接走管理费用-福利费,还是应该这样,借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费 1000,借:应付职工薪酬 1000,贷:库存现金 1000
办公室 车间一体的生产小型 子公司,购买的桶装水,可以直接列入管理费用吗?
老师,我付租金费用可以:借:应付账款-某公司,贷:银行存款 然后:借:管理费用-租赁费 贷:应付账款-某公司(可以这样做吗)
5月公司购买了瓷砖用来装修 没有长期待摊费用,只有待摊费用,那可以用预付账款代替吗?做以下分录 借 预付账款-某某公司 贷 银行存款 7月开始摊销 借 管理费用-办公费 贷 预付账款-某某公司 这样整体的分录行吗? 麻烦帮我看下并且修正下
收到大米抵债合计分录
老师,所得税费用是什么时候计提,什么时候缴纳的呢?月份?
开发票是选大类没问题就行么?还是必须那个就是那个
老师,什么是总账会计?它是什么岗位?具体做什么事呢?
核定征收,进项票怎么做账
一般纳税人,当月进项税额大于销项税额,月末如何账务处理
你好,一般纳税人不开票不含税7.5块,售价11.5块钱,买100pcs 开票进价含税9块,含税价11块5。卖100pcs. 那么按不含税7块5进价100pcs,这个算法到时候要交多少税,怎么算呢?售价11块5,卖100只。这个税要怎么算?
老师,您好!请教您 已知材料金额,求在产品分配率 上月材料余额+本月领料额-本月完工额=月末在产品额 在产品分配率=月末在产品额/本月完工额 老师这样算对吗?
新农资公司手工账账本都有哪些?
老师,您帮我看看,旅游行业,开票已经差额开票了,旅游费用票做每笔费用的时候还能销项税额抵减吗?搞糊涂了,是不是开票的时候正常6个点开,做费用的时候正常6个点来抵税额
嗯,我看之前的财务这样放的,感觉怪怪的,这样不是贷应付职工薪酬
这个就桶装水阿,没有必要作为应付职工薪酬的