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采购空调怎么写分录,收到发票怎么写分录,小规模纳税人

2022-11-08 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-08 11:53

借固定资产,贷银行存款。

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快账用户8931 追问 2022-11-08 12:07

发票不做吗?

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齐红老师 解答 2022-11-08 12:08

你好,这个就是收到发票的做固定资产也抵扣不了增值税。

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快账用户8931 追问 2022-11-08 12:09

那发票是放在凭证里面吗?

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快账用户8931 追问 2022-11-08 12:10

要折旧对不对

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齐红老师 解答 2022-11-08 12:10

是的,次月开始折旧的。

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快账用户8931 追问 2022-11-09 07:00

发票是放到凭证里面的吗?

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齐红老师 解答 2022-11-09 07:45

对的,是的,你做固定资产,后面付着发票。

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快账用户8931 追问 2022-11-09 07:51

老师,这个怎么写分录。

老师,这个怎么写分录。
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齐红老师 解答 2022-11-09 07:52

你好你自己开出去 借银行存款 贷主营业务收入

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快账用户8931 追问 2022-11-09 07:53

做银行存款?

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齐红老师 解答 2022-11-09 07:54

没有收到钱 还是这么了

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快账用户8931 追问 2022-11-09 07:57

这是我退票,但是没有收到这么多钱

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齐红老师 解答 2022-11-09 08:09

退票不应该开负数的吗

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快账用户8931 追问 2022-11-09 08:11

我看到上面写的机票退票费,和机票服务费

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齐红老师 解答 2022-11-09 08:13

退回就应该开负数的了

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快账用户8931 追问 2022-11-09 08:13

我们之前没有开票,才开退票

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齐红老师 解答 2022-11-09 08:16

那你们收了人家的钱没有?

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快账用户8931 追问 2022-11-09 08:22

我们是国际业务,都没有开票,这个是退票的时候要求开的,收了钱,但是不是这个人,而且金额要少写

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齐红老师 解答 2022-11-09 08:28

那你是虚开发票吗?你说业务吧,我也不清楚你这开的是什么的。

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借固定资产,贷银行存款。
2022-11-08
你好, 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-09-28
你好 采购,借:库存商品等科目,贷:银行存款等科目 销售,借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税
2020-12-05
这个管理费用贷银行存款需要抵扣借应交税费应交增值税借管理费用负数。
2021-06-11
你好,,比如购买原材料,借,原材料贷,应付账款。 预付款项之后借应付账款贷银行存款。
2025-02-21
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