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老师,我去年多记了200多万的收入,发票已开未给客户,怎么调整

2022-11-08 12:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-08 12:08

你好,去年多记了200多万的收入,现在冲销就是了 借:以前年度损益调整—主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款

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快账用户4996 追问 2022-11-08 12:09

交了的增值税怎么办,是更改去年的报表退税,还是今年的收入少报200多万

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快账用户4996 追问 2022-11-08 12:10

开了得普通发票直接红冲就行吗

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齐红老师 解答 2022-11-08 12:48

你好,发票已开未给客户,就需要开具负数发票红冲,是今年冲销之前多确认的收入

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你好,去年多记了200多万的收入,现在冲销就是了 借:以前年度损益调整—主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款
2022-11-08
你好 做 未开票收入和增值税 谢谢
2022-10-22
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 借应收账款贷主营业务收入。
2023-01-06
你好 ;那你就按商业折扣去开票的; 按折扣后的金额去开票
2023-06-15
你好 实际收入是不是五十
2020-10-21
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