你好,借库存商品应交税费待认证待预付账款。
客户已经抵扣的进项发票怎么红冲掉,因为对方不给钱,但是已经抵扣了,所以我们想做红冲
我们已经通过公帐付钱给客户了,用了预付账款了,客户给我们开专用发票,但是我们不能抵扣进项税额,因为我们有税负率
客户给我们开了专票,两三年了我们一直没钱付款,专票已经抵扣了,这个在税务上有风险吗
老师,我们的客户因为我们提前让他们付款,发票已经开完了,然后他们付款扣了我们1%的利息费用不给我们了,那我应该怎么做账
我们是一般纳税人快递服务业,配送时把客户的东西弄破损了,我们给客户支付了赔偿款,客户给我们开具了13%的专票,那这个专票的进项可以抵扣吗,费用可以睡前扣除吗
462题第4问,为什么不用联合销量*A的占比
老师,您好,员工从母公司到分司,劳动合同和社保都要转到新公司,能走借调吗?不能的话去到分公司,工龄怎么算呀
老师,您好,借调是不是保持原来公司的劳动关系,去其他单位一段时间还回来的
老师合并报表编制抵消分录在母公司的账套里编制?还是子公司账套里编制呢?
老师,早上好,我们老板用公司名义贷款买了一辆车,发票开的公司,现在购车发票和车辆购置税发票来了,老板说贷款合同在银行,银行卡是他个人的,那我做贷款分录吗?
我是个体户的药店,我这个月的工资薪金我应该怎么报?怎么填写?
老师提取盈余公积在吗个环节,
什么是追加投资,谢谢
老师,工商年报社保的实际缴纳金额分养老、工伤、失业、医疗,但是账上单位部分只有一个总数,有办法能分别取数吗?还是只能一个月一个月去加?
老师,我们自己在农户手里收的水果,农户开的开的免税发票,这样还需要交印花税吗
我们后期抵扣了呢?怎么写分录?
借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待认证。
应交税费待认证月末需要结转吗?
还是说没抵扣就一直挂在这个科目
你好,没有认证一直挂账就可以的,不需要结转。