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我们已经通过公帐付钱给客户了,用了预付账款了,客户给我们开专用发票,但是我们不能抵扣进项税额,因为我们有税负率

2022-11-08 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-08 13:47

你好,借库存商品应交税费待认证待预付账款。

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快账用户6808 追问 2022-11-08 13:57

我们后期抵扣了呢?怎么写分录?

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齐红老师 解答 2022-11-08 13:59

借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待认证。

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快账用户6808 追问 2022-11-08 14:07

应交税费待认证月末需要结转吗?

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快账用户6808 追问 2022-11-08 14:08

还是说没抵扣就一直挂在这个科目

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齐红老师 解答 2022-11-08 14:11

你好,没有认证一直挂账就可以的,不需要结转。

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你好,借库存商品应交税费待认证待预付账款。
2022-11-08
您好!是的。对方开信息表
2022-04-13
你好,那么你这个增值税仍然按照销项处理的,只不过应收账款要作为营业外支出了
2021-06-21
你好,如果实际情况是这样,是没有什么风险的
2024-04-16
你好!实操中,你可以自己开红字信息表。
2021-04-16
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