那个可以做费用,不能扣除的,你们不是购买货物,那个是赔偿性质

我们公司是生产管材的一般纳税人,我们从别的生产管材的企业买了一批管材卖给了我们的客户,我们给客户开了增值税专用发票,我们购进管材的厂家当时没有给我们开增值税专用发票,过了几个月给我们补开了发票,这个补开的发票我们可以还可以抵扣吗?
老师好,我们是一般纳税人修理厂,给客户开的配件是13个点的普票,我们收回来的进项专票能抵扣税额吗?第二,公司开出去的是配件,买了辆车,进项可以抵扣吗?
我公司之前是小规模纳税人,7月份变成了一般纳税人,1.那我们给客户开普票是扣多少个点?13%吗? 2.那给客户开专票和开普票一样的点吗? 3.开专票能抵扣进项,那开出去的普票能抵扣进项吗?
老师您好 我们是一般纳税人 给客户送了一双8400元的鞋 商家给我们开的发票是专票 ,那么进项税我们是不是可以抵扣啊?
我们是快递公司一般纳税人,把客户的寄的东西搞破损了,赔了597元,对方开了一张专票,会计分录怎么做,进项可以抵扣吗
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
意思是进项不能抵扣,这个做费用到时候要纳税调增是这样吗
那个费用可以税前扣除的,只是进项不能抵扣
嗯嗯,好的
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