你好,学员,稍等一下的
审计人员对某企业12月份固定资产进行审查时,发现下情况: (1)企业本月购入设备一台,买价500000元,运杂费2000元,设备安装费1220元,增值税8500元,企业除将买价计入固定资产成本外,其余所支付的款项均记入“管理费用”账户。 (2)企业本月接受捐赠设备一台,该设备确认的入账价值为62000元,企业记入“营业外收入”账户。 (3)企业11月份以一台设备对外投资,该设备原价为300000元,已提折旧54000元,设备年折旧率为9%,企业12月份即对该设备计提折旧。 要求:述情况中存在的问题,并提出相应的审计意见。
某工业企业2021年8月份发生的有关固定资产的业务如下:(1)购入不需安装的生产设备一台,价款28000元,增值税4760元,款933:38项以银行存款支付;(2)购入需要安装的生产机器一台,价款22000元,缴纳增值税3740元,支付安装费700元,运杂费800元,款项已用银行存款付记。在安装过程中,领用材料1000元,发生工资费用650元,该设备已投入使用(3)接受外单位投资转入的设备一台,该设备账面原价为46000元,经方重新评估确认价值为42000元,增值税4200元。(4)接受某公司捐赠汽车一辆,无附带单据,按重置价格估价为88000,增值税8800元,在捐赠中发生费用支出1200元,以银行存款支付(5)在财产清查中发现没有入账的设备一台,其重置完全价格为20000,估计折旧数为6000元。Q0DOD120006)一台设备试用期满,不能继续使用,进行报废清理,该设备原价为50000元,已计提折旧48000元,取得的残斜变价收入为1000元,支付清理费用为2000元。要求:编制上述有关业务的会计分录。
1.注册会计师在2021年3月20日审查ABC公司2020年固定资产时,发现-张转账凭证,其会计分录如下:借:营业外支出一600000累计折旧100000固定资产减值准备100000贷:固定资产800000同时,注册会计师注意到,该固定资产报废时净额占固定资产原值比例高达75%,其中可能有问题,决定进行进一一步审查。于是调阅了该固定资产卡片,发现该固定资产实际使用寿命只有一年。经多次询问ABC公司有关人员,得知该固定资产购人不久后因公司转产而被闲置,公司于2020年11月5日将其变卖,变卖价款50万元归入公司“小金库。”要求:分析该公司存在的问题,提出处理意见,并编制审计调整分录。
某企业于12月份以更新设备的名义淘汰了6台正常运转的机器设备,设备原值90万元,已提折旧50万元,财会部门按厂长授意作了固定资产清理的账务处理,会计分录为:借:固定资产清理——机器设备400000累计折旧500000贷:固定资产——机器设备90000012月末,将其净值40万元作为固定资产清理后的净损失,由“固定资产清理”账户转入“营业外支出”账户,会计分录为:借:营业外支出——处理固定资产净损失400000贷:固定资产清理——机器设备400000注册会计师分三步审查了该企业的上述行为:第一步,审阅固定资产清理明细账。发现上述6台设备的会计处理有缺陷,设备未到年限却作清理,而账簿记录中没有清理费用和残料价值或变价收入。第二步,盘点实物。经实地查看和盘点,已作清理处理的6台设备在车间根本没动,而且照常运转。第三步,调查企业对该设备作固定资产清理的指导思想。经询问有关人员,得知其目的是通过提前报废该6台设备,压缩当年利润数额,以少交所得税,从而缓解资金不足的困境。要求:根据以上情况,编制调整分录。
审计人员接受某企业的委托,对该企业某年度财务报表进行审计。在审计固定资产时,发现一笔对外捐出设备业务,该设备原值100000元,已提折旧50000元,已提固定资产减值准备10000元。调出凭证如下:借:营业外支出50000累计折旧50000贷:固定资产100000审计人员对企业会计人员、经办人员及管理部门有关人员进行了调查,并与接受捐赠方取得联系,该设备是企业转产后不需要的一台设备,受赠方为某残疾人福利厂。经福利厂有关人员证实,该笔业务确是捐赠的,福利厂也没有发生与该设备相关的支出。要求:分析存在的问题,提出处理意见,并编制审计调整分录(假设考虑对所得税25%、利润分配和盈余公积10%的影响)。
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增