你好 6% 只是针对生活服务下面的养护服务费哈; 不是简易计税的

老师,公司税盘里建筑行业9个点的税率简易计征,税收编码里,我们公司是一般纳税人开票是13个点,我弄不明白,请老师解答一下
老师,我们公司是一般纳税人,做了简易计税,开的劳务票(建筑)是3%的税率。请问,现在有个公司要求我们开9%的,我们可以开嘛?
老师,我们是建筑单位,总公司开的是9的税率,开立了一个分公司,开票是生活服务绿化养护开6的税率,在电子税务局里面就是属于简易计税吗?为什么不是一般计税里面的6%
老师,我我公司是一般纳税人,在2月份开票时,开有130%的税率、开有6%的服务费,还开有9%的建筑服务,老师,现在季度报印花税时,9%的印花税怎么报呀,电子税务局以前核定的是13%的购销合同和6%的技术服务,现在这9%的建筑服务怎么报印花税?能合并到13%的一起报吗?
老师,公司是做园林绿化施工的,一般纳税人,现在有个绿化养护的项目,公司经营范围有这项业务,绿化养护开6%的票给对方,之前绿化施工属于建筑都开的9%的票,电子税务局核定的9%增值税,现在我要开6%的票是直接开,还是要在电子税务局核定6%增值税
朴老师,我公司是电商公司在拼多多平台上卖货物,按照账单中已经结算的来确认收入,申报按照未开票支出申报,但是有的买家在平台上已经申请开票了,发票已经开给买家了,如何避免这部分当作未开票支出再次申报呢? 比如说申报今年1月的收入和增值税,按照结算来申报,1月结算的有可能是1月的订单,也有可能是去年12月的订单,甚至还有可能是去年11月的订单,但1月结算的这些订单可能有一些买家已经申请开票,发票已经开给买家了,现在申报1月的收入和增值税时该如何避免不把已经开票的再次申报税费重复交税?
车间用的清洗机1400,不做固定资产,做制造费用可以吧
老师,客户缴纳的增值税 怎么做分录
朴老师,我公司是电商公司在拼多多平台上卖货物,按照账单种已经结算的来确认收入,申报按照未开票支出申报,但是有的买家在平台上已经申请开票了,发票已经开给买家了,如何避免这部分当作未开票支出再次申报呢?
老师,据我了解税务局从2026年2月10日起开始实施全面电子记账凭证。我公司现在一直是用纸质的记账凭证,我需要做哪些调整?问问老师,想了解了解。
对公结算年费计入什么费用
公户跟股东频繁有往来款这个有风险吗
你好老师个体户经营超市春节来超市扭秧歌会计分录怎么做
老师您好,为了申请高薪企业,25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的,固定资产我直接生成的,项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整,后面高薪审计调整能成吗?
老师 电商与普通的商贸企业会计核算有哪些区别呢
那电子税务局里面自动跳出来的在简易计税里面的
你好; 那就不对哦; 要找税务局处理下
我应该怎么和税务局说,语言表达不会
你好; 你直接说 你6%的部分养护服务 系统自动识别到简易计税去了。 这个数据不对; 后台处理下