您好,哪里说的日常,也是需要的啊
(1)发出A材料800公斤,委托某企业加工成高档化妆品,材料的实际成本为15500元。2)委托某企业加工的高档化妆品已加工完成,现全部收回。为此,向对方支付加工费1500元,增值税195元。3)受托加工的高档化妆品,企业无同类产品的销售价格,委托方按照组成计税价格向该企业支付代收代缴的消费税,若委托方收回该批高档化妆品后将其中的50%直接销售(4)若委托方收回该批高档化妆品后将其中的50%以不含税售价15000元销售。是否需要补交消费税?若需要,请计算需补交多少消费税并做出补交的会计分录。(5)企业将受托加工收回的高档化妆品剩下的50%发放给本单位职工作为职工福利。(6)上月购入香水精一-批,增值税专用发票上注明的金额为10000元(增值税已抵扣),本月因管理不善,导致香水精被盗。
(1)发出A材料800公斤,委托某企业加工成高档化妆品,材料的实际成本为15500元。2)委托某企业加工的高档化妆品已加工完成,现全部收回。为此,向对方支付加工费1500元,增值税195元。3)受托加工的高档化妆品,企业无同类产品的销售价格,委托方按照组成计税价格向该企业支付代收代缴的消费税,若委托方收回该批高档化妆品后将其中的50%直接销售(4)若委托方收回该批高档化妆品后将其中的50%以不含税售价15000元销售。是否需要补交消费税?若需要,请计算需补交多少消费税并做出补交的会计分录。(5)企业将受托加工收回的高档化妆品剩下的50%发放给本单位职工作为职工福利。(6)上月购入香水精一-批,增值税专用发票上注明的金额为10000元(增值税已抵扣),本月因管理不善,导致香水精被盗。
(1)发出A材料800公斤,委托某企业加工成高档化妆品,材料的实际成本为15500元。 (2)委托某企业加工的高档化妆品已加工完成,现全部收回。为此,向对方支付加工费1500元,增值税195元。 (3 )受托加工的高档化妆品,企业无同类产品的销售价格,委托方按照组成计税价格向该企业支付代收代缴的消费税,若委托方收回该批高档化妆品后将其中的50%直接用于销售。 (4)若委托方收回该批高档化妆品后将其中的50%以不含税售价15000元销售。是否需要补交消费税?若需要,请计算需补交多少消费税并做出补交的会计分录。 知识点:委托加工物资,高于受托方计税价格的销售 (5)企业将受托加工收回的高档化妆品剩下的50%发放给本单位职工作为职工福利。 (6)上月购入香水精一批,增值税专用发票上注明的金额为10000元(增值税已抵扣),本月因管理否善,导致香水精被盗。
(1)发出A材料800公斤,委托某企业加工成高档化妆品,材料的实际成本为15500元。2)委托某企业加工的高档化妆品已加工完成,现全部收回。为此,向对方支付加工费1500元,增值税195元。3)受托加工的高档化妆品,企业无同类产品的销售价格,委托方按照组成计税价格向该企业支付代收代缴的消费税,若委托方收回该批高档化妆品后将其中的50%直接销售(4)若委托方收回该批高档化妆品后将其中的50%以不含税售价15000元销售。是否需要补交消费税?若需要,请计算需补交多少消费税并做出补交的会计分录。(5)企业将受托加工收回的高档化妆品剩下的50%发放给本单位职工作为职工福利。(6)上月购入香水精一批,增值税专用发票上注明的金额为10000元(增值税已抵扣),本月因管理不善,导致香水精被盗。 计算并编制分录
前提:综保区内交易,委托代理进口货物。A是委托方,B是受委托方,C是下游加工企业。 货物到达后,B报关并进入综保区,A按代理合同分批划款给B,B按批次交货给C,C在综保区内进行加工,并由C报关入境(目前不知道海关缴款书是如何开具)。现在是A要求B出具0增值税率的发票。 1.请问有没有文件支撑呢,这个可行嘛 2.B需要给A对方开具发票嘛 3.若是B给A开具发票,A给C开具发票(A此时抵扣掉了吗),C拿着销项税发票加海关缴款书抵扣吗
个体户给业主转钱,如何做账?
公司给提供给平台3元的商品,平台标价卖9元。6元差价是平台收了,9元都在我们账单提示,导致我们需要多申报增值税6元;这6元平台可以给我们开服务费发票6个点的,但是我们确申报13个点的增值税,亏了7个点;这6元我们可以按照6个点申报收入吗?
T型账的左边是起初还是右边是起初?试算平衡表的期末余额是怎么算的?有2月份的T型账答案吗?
老师,9月专票勾选未抵扣,留底了,这个月对方说要冲掉重新开,这个怎么处理
老师,我司从a公司进账200.元又给a公司销货100元,那么我门直接付给a公司100元。a公司给我门开票200-100就是100元,对吗,这样互低可以吗,还是必须进的开进的发票,进帐,销货的开销项发票,入帐
报经营所得投资者减除费用跟个人所得税每个月扣5000是只能选择一个吗
老师:新会计准则,确认收入的文件麻烦发一个给我呢。谢谢老师!
老师早上好,社区搞邻里活动节,开具我们物业公司发票买的爆米花机,洗衣粉让我们报销,请问我们可以入账管理费福利费还是应该如何做账?这个要视同销售交税吗?具体会计分录怎么做?
有老师在吗,怎么根据资产负债表利润表,编写现金流量表
麻烦暖暖老师接着解答 谢谢了。这个是凭证
平时支付代建款给受托方,受托方要开什么发票给业主,代建里面还有一条马路,这个不能移交资产的,这种应该是开建筑发票给业主方吧,就是需要移交的资产,不知道平时要开什么发票给业主方
对,这个是需要开的还是
需要移交的,开什么类型的发票,网上得回复只有一句,移交时开销售不动产发票,那平时支付代建款怎么开票
平时的话,代建款项,就正常开工程服务的
移交的时候还要开销售不动产的发票给业主方,,平时开建筑发票,这样是不是重复开了
不会,平时开的是不征税发票