委托方 借,发出商品200×72 贷,库存商品200×72 借,应收账款18000+2340 贷,主营业务收入18000 应交税费,增值税2340 借,主营业务成本200×72 贷,发出商品200×72 借,银行存款18000+2340 贷,应收账款18000+2340 受托方 借,受托代销商品18000 贷,受托代销商品款18000 借,银行存款18000+2340 贷,应付账款18000+2340 借,受托代销商品款18000 贷,受托代销商品18000 借,应付账款18000+2340 贷,银行存款18000+2340-1800×1.06 主营业务收入1800 应交税费,增值税1800×6%
红星公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,2019年7月,发生经济业务如下:采用委托代销方式与甲公司签订代销协议,委托甲公司销售C商品200个,每个不含税售价90元,成本72元;红星公司按售价的10%向甲公司支付手续费。根据资料分别作出委托方和受托方的账务处理。(1)10日,红星公司发出代销商品,甲公司当日收到。(2)25日,甲公司将C商品全部销售完毕,价款18000元,税额2340元,全部存入银行。甲公司开给红星公司代销清单,红星公司收到甲公司交来的代销清单,并向甲公司开出一张金额相同的增值税专用发票。(3)30日,红星公司收到甲公司支付的商品代销款(已扣手续费),存入银行。
作业活动2022-实训三委托代销业务实训三练习委托代销业务的核算。资料:红星公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%。7月分采用委托代销方式(收取手续费方式)与甲公司签订代销协议,委托甲公司销售C商品200个,每个不含税售价90元,成本72元;红星公司按售价的10%向甲公司支付手续费。(1)10日,红星公司发出代销商品,甲公司当日收到。(2)25日,甲公司将C商品全部销售完毕,价款18000元,税额2340元,全部存入银行。甲公司开给红星公司代销清单,红星公司收到甲公司交来的代销清单,并向甲公司开出一张金额相同的增值税专用发票(3)30日,红星公司收到甲公司支付的商品代销款(已扣手续费),存入银行。要求:根据上述资料作出委托方和受托方的账务处理
作业活动2022-实训三委托代销业务实训三练习委托代销业务的核算。资料:红星公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%。7月分采用委托代销方式(收取手续费方式)与甲公司签订代销协议,委托甲公司销售C商品200个,每个不含税售价90元,成本72元;红星公司按售价的10%向甲公司支付手续费。(1)10日,红星公司发出代销商品,甲公司当日收到。(2)25日,甲公司将C商品全部销售完毕,价款18000元,税额2340元,全部存入银行。甲公司开给红星公司代销清单,红星公司收到甲公司交来的代销清单,并向甲公司开出一张金额相同的增值税专用发票(3)30日,红星公司收到甲公司支付的商品代销款(已扣手续费),存入银行。要求:根据上述资料作出委托方和受托方的账务处理
作业活动2022-实训三委托代销业务实训三练习委托代销业务的核算。资料:红星公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%。7月分采用委托代销方式(收取手续费方式)与甲公司签订代销协议,委托甲公司销售C商品200个,每个不含税售价90元,成本72元;红星公司按售价的10%向甲公司支付手续费。(1)10日,红星公司发出代销商品,甲公司当日收到。(2)25日,甲公司将C商品全部销售完毕,价款18000元,税额2340元,全部存入银行。甲公司开给红星公司代销清单,红星公司收到甲公司交来的代销清单,并向甲公司开出一张金额相同的增值税专用发票(3)30日,红星公司收到甲公司支付的商品代销款(已扣手续费),存入银行。要求:根据上述资料作出委托方和受托方的账务处理
作业活动2022-实训三委托代销业务实训三练习委托代销业务的核算。资料:红星公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%。7月分采用委托代销方式(收取手续费方式)与甲公司签订代销协议,委托甲公司销售C商品200个,每个不含税售价90元,成本72元;红星公司按售价的10%向甲公司支付手续费。(1)10日,红星公司发出代销商品,甲公司当日收到。(2)25日,甲公司将C商品全部销售完毕,价款18000元,税额2340元,全部存入银行。甲公司开给红星公司代销清单,红星公司收到甲公司交来的代销清单,并向甲公司开出一张金额相同的增值税专用发票(3)30日,红星公司收到甲公司支付的商品代销款(已扣手续费),存入银行。要求:根据上述资料作出委托方和受托方的账务处理
老师麻烦问下,我们是物业公司,5月份将一个小区转给另外一家物业公司了,去供电公司也做了开票信息的变更,但是供电公司开给对方公司的专票出现在了我们公司勾选平台,我这个月不小心给勾选了,这个我能用?
老师,公司购买手机,价值都在10000左右,对方开的专票,我们是小规模纳税人,应该怎么入账
老师,这季度的企业所得税报表 附报事项1职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬是指本年累计的吗还是本季度累计的?
老师您好,我想咨询一下,就是个人所得税年6月份少申报了,我在8月份申报的时候个人所得税可以重新补交吗?需要拿滞纳金吗
老师,我问下我们是水上运输业,固定资产有条船转让给别人了,这个会计分录怎么做呀?
建筑公司2020年,楼顶大字制作费用33899.00元,借记管理费用,贷记银行存款,现做账务调整,调为:开发项目公共配套费,计入开发成本, 具体凭证怎么填制
老师,刚起步的公司适合会计软件?
老师,由于公司转让,在这家公司离职的时候填了非正常离职,但由于接手公司需要我帮忙一个月做对接事宜,对方也发了一个月工资给我,但他们填了正常离职,现在我想申请失业金申请不了,说我是正常离职的,这个该怎么办?已经失业两个月了
同一公司名称,从A账户转0.01元到B账户,分录怎样做?
老师,您好,请您帮我讲解一下这个会计分录应该怎么做:2024年的一项工程转固后,以欠款金额做了应付账款,未考虑税金。2025年对方开来专用发票,发票金额含税为2024年的应付账款余额。这种凭证应该怎么样做分录