你好同学,可以的,形成留抵增值税下期继续抵扣
老师好,我们公司这个月的销项金额小于进项金额,但是销项税额大于进项税额,那这个月所回来的进项票可以全额抵扣吗,还是说认证的进项金额不能大于销项金额
进项大于销项 我可以先认证一部分进项票吗 剩下的下次有销项再认证
进项税额大于销项税额,就形成留抵,走们这里的政策石只要留抵就全部退税,我认证发票是可以少认证一些,进项小于销项,不够抵的交13%的税可以吗?
老师,我本月的进项大于销项,可以全部认证做留底吗?
老师,我们这个月的进项大于销项发票可以全部认证吗?
之前买的商品后来作福利发给员工了,分录怎么多?谢谢!
老师,留底抵欠税是不是需要先申报缴款才行?还是说申报再申请留底抵扣欠款就可以。因为上个月我把进项税额抵扣勾选没成功,把申报表改成进项税额为0。导致缴了一部分税款,还有一部分未缴款。
老师您好,24年9月的所得税交了,12月的所得税计算比9月的少就不用交所得税,老师那这个应交税费应交所得税的余额怎么处理
今年初会报名显示社保缴费记录审核不通过,但是缴费成功了,对考试有影响吗
我是种植合作社,我给别人种地,应该给人家开哪个项目的发票?
公司购买了一台笔记本电脑,我是要记在办公费科目,还是固定资产科目?不摊销
老师 问一下 我申报个税的时候 本期收入输入的4000 为什么累计收入会显示是5500,我是刚接的公司,之前的个税记录也没倒给我,我输入的员工都是从3月1日入职的
老师,木材厂的平时深价格是开13个点的专票,那么边角料一般开多少个点
天都黑了,明天又要上班了,这个假期怎么过得这么快啊。想起以前上学开学前我就特焦虑,现在上班也焦虑
请问一下劳务费,人工费可以给对方提供专票吗?
认证不抵扣是吗?那表怎么填?
就是勾选发票了,但是由于本期进项大于销项,所以本期不交税,留抵下期抵扣
我们主管说不抵扣完,多少交一部分税,请问有必要吗?还是全部抵扣不交税?
同学,可以根据本期的销项来确定进项,然后多余的计入待认证进项税,下期勾选抵扣
之前都有交税,这个月要是不交税,有没有风险?
如果只是个别月份一般是没有风险的,
请问冲红的发票要做账吗?
普票购买方冲红和销售方专票冲红请问怎么做?
普票购买方冲红,需要冲购入时的成本费用 销售方专票冲红,需要冲收入,冲销项税