同学你好 这个可以的
请问,房地产开发公司老板母亲是法人,老板个人借给公司钱,这笔钱转到法人私卡,用以支付各种费用支出,这些支出中多数是白条,卡余额很多,外账怎么做比较合理 收到借款时 借:库存现金 贷:其他应付款——法人 支出时 借:各种费用 贷:库存现金 公司两套帐,白条暂不入外账,外账现金余额啥本来就是对不上的 还是不走库存现金? 有支出直接记账 借:某某费用 贷:其他应付款——法人
老师好,请问我们有笔其他应付款要转到费用里去,但没有发票,我账务处理还是做费用,汇算清缴的时候调增是吗,另外一笔其他应付款贷方有余额,确认不会再付款了,我做营业外收入还是冲减费用呢?
老师。请问前两年才会计代理手里接过来的账务,挂账乱七八糟的挂了一堆,有些无法拿到发票了,挂在其它应付款的贷方,请问我该怎么对这一笔做处理,是计入营业外支出吗?
老师,去年支付的费用,没有取得发票当时做账借其他应付款—公司名称贷银行存款一直挂账呢。现在确定收不到发票了。直接做借管理费用贷其他应付款可以吗。2022年的汇算清缴调增处理。
老师好,请问公司账户支付了一笔费用,但是没有办法取得发票,挂了挺久的,请问我要怎么处理?借:营业外支出 贷:其他应付款-某某,可以吗