您好 借:应收账款 330000%2B42900%2B700=373600 贷;主营业务收入 150*1000%2B300*600=330000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 330000*0.13=42900 贷:银行存款 700

销售甲产品200台,每台售价1000元,销售乙产品300台,每台售价600元,增 值税税率13%,款项收到存入银行。
设置会计分录资料:长江公司xxxx年10月发生如下业务。(1)销售给富通公司甲产品230台,每台售价1000元,增值税税率13%;另用现金代垫运费1500元。货款及代垫运费尚未收到。(2)销售给致远公司甲产品350台,每台售价1000元,乙产品250台,每台售价600元增值税税率13%,收到致远公司开出的期限6个月商业汇票一张。(3)收到致远公司上月购货欠款60000元,存入银行。(4)行支付为产品销售的广告费1000元。(5)销售给富通公司甲产品300台,每台售价1000元,增值税税率13%,收到现金50000元,其余货税款尚未收到。(6)代垫销售给富通公司甲产品的运费2900元,用现金支付。(7)收到销售给富通公司甲产品的余款289000元、代垫付运费2900元,款项存入银行。(8)销售给致远公司乙产品320台,每台售价600元,增值税税率13%,收到致远公司货款80000元,其余货税款尚未收到。(9)结转已销售产品的生产成本,甲产品每台生产成本为500元,乙产品每台生产成本为200元。(10)按规定计提城市维护建设税1800元
2.资料:长江公司xxxx年10月发生如下业务。(1)销售给富通公司甲产品230台,每台售价1000元,增值税税率13%;另用现金代垫运费1500元。货款及代垫运费尚未收到。(2)销售给致远公司甲产品350台,每台售价1000元,乙产品250台,每台售价600元增值税税率13%,收到致远公司开出的期限6个月商业汇票一张。(3)收到致远公司上月购货欠款60000元,存入银行。(4)行支付为产品销售的广告费1000元。(5)销售给富通公司甲产品300台,每台售价1000元,增值税税率13%,收到现金50000元,其余货税款尚未收到。(6)代垫销售给富通公司甲产品的运费2900元,用现金支付。(7)收到销售给富通公司甲产品的余款289000元、代垫付运费2900元,款项存入银行。(8)销售给致远公司乙产品320台,每台售价600元,增值税税率13%,收到致远公司货款80000元,其余货税款尚未收到。(9)结转已销售产品的生产成本,甲产品每台生产成本为500元,乙产品每台生产成本为200元。(10)按规定计提城市维护建设税1800元,教育费附加1000元设置会计分录
会计分资料:长江公司xxxx年10月发生如下业务。(1)销售给富通公司甲产品230台,每台售价1000元,增值税税率13%;另用现金代垫运费1500元。货款及代垫运费尚未收到。(2)销售给致远公司甲产品350台,每台售价1000元,乙产品250台,每台售价600元增值税税率13%,收到致远公司开出的期限6个月商业汇票一张。(3)收到致远公司上月购货欠款60000元,存入银行。(4)行支付为产品销售的广告费1000元。(5)销售给富通公司甲产品300台,每台售价1000元,增值税税率13%,收到现金50000元,其余货税款尚未收到。(6)代垫销售给富通公司甲产品的运费2900元,用现金支付。(7)收到销售给富通公司甲产品的余款289000元、代垫付运费2900元,款项存入银行。(8)销售给致远公司乙产品320台,每台售价600元,增值税税率13%,收到致远公司货款80000元,其余货税款尚未收到。(9)结转已销售产品的生产成本,甲产品每台生产成本为500元,乙产品每台生产成本为200元。(10)按规定计提城市维护建设税1800元,教育费附加1000元。书写会计分录
(7)收到销售给富通公司甲产品的余款289000元、代垫付运费2900元,款项存入银行。(8)销售给致远公司乙产品320台,每台售价600元,增值税税率13%,收到致远公司货款80000元,其余货税款尚未收到。会计分录
小型微利企业,年应纳税所得额小于100万,税率是2.5%还是5%?有没有相关的文件也发一下给我
老师员工的社保个人部分公司承担,分录怎么做
请问那个做过出纳和全盘账会计,麻烦告诉我一下,他们详细是做什么工作?详细点,亲身经历的,
请问申报企业所得税中,职工薪酬填写数据为本年度数据吗?比如今年未计提也未发工资,但往年有没有发的,怎么填写?
企业所得税季报,资产损失是填写这三个月的累计折旧吗?还是直接选择否?
一个公司有销售货物,有设计服务,设计服务应该按什么税率
老师,公司购买的材料,没有签订合同要缴纳印花税吗
老师商检的离境口岸跟报关单的离境口岸不一样,报关行说不影响报关,那影响出口退税吗
季报企业所得税表,职工薪金,是每月发放到手里的工资吗?不包括公司给补的社保那块吗?
老师,你好,我现在在一家市政专业分包公司,现在统计税务后台的成本票之后发现比账务入账的还多了近一千万,想针对这些问题,向您咨询一下,后续如何操作,如何避免被税务稽查呢? 公司迄今为止开票额在2.6亿,成本在2.8亿,有一千多万成本是因为前期开票错误未入账重新开具,有部分是多开了,有部分普票专票开了两遍,对方不会冲红等问题。