你好 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)

设置会计分录资料:长江公司xxxx年10月发生如下业务。(1)销售给富通公司甲产品230台,每台售价1000元,增值税税率13%;另用现金代垫运费1500元。货款及代垫运费尚未收到。(2)销售给致远公司甲产品350台,每台售价1000元,乙产品250台,每台售价600元增值税税率13%,收到致远公司开出的期限6个月商业汇票一张。(3)收到致远公司上月购货欠款60000元,存入银行。(4)行支付为产品销售的广告费1000元。(5)销售给富通公司甲产品300台,每台售价1000元,增值税税率13%,收到现金50000元,其余货税款尚未收到。(6)代垫销售给富通公司甲产品的运费2900元,用现金支付。(7)收到销售给富通公司甲产品的余款289000元、代垫付运费2900元,款项存入银行。(8)销售给致远公司乙产品320台,每台售价600元,增值税税率13%,收到致远公司货款80000元,其余货税款尚未收到。(9)结转已销售产品的生产成本,甲产品每台生产成本为500元,乙产品每台生产成本为200元。(10)按规定计提城市维护建设税1800元
2.资料:长江公司xxxx年10月发生如下业务。(1)销售给富通公司甲产品230台,每台售价1000元,增值税税率13%;另用现金代垫运费1500元。货款及代垫运费尚未收到。(2)销售给致远公司甲产品350台,每台售价1000元,乙产品250台,每台售价600元增值税税率13%,收到致远公司开出的期限6个月商业汇票一张。(3)收到致远公司上月购货欠款60000元,存入银行。(4)行支付为产品销售的广告费1000元。(5)销售给富通公司甲产品300台,每台售价1000元,增值税税率13%,收到现金50000元,其余货税款尚未收到。(6)代垫销售给富通公司甲产品的运费2900元,用现金支付。(7)收到销售给富通公司甲产品的余款289000元、代垫付运费2900元,款项存入银行。(8)销售给致远公司乙产品320台,每台售价600元,增值税税率13%,收到致远公司货款80000元,其余货税款尚未收到。(9)结转已销售产品的生产成本,甲产品每台生产成本为500元,乙产品每台生产成本为200元。(10)按规定计提城市维护建设税1800元,教育费附加1000元设置会计分录
会计分资料:长江公司xxxx年10月发生如下业务。(1)销售给富通公司甲产品230台,每台售价1000元,增值税税率13%;另用现金代垫运费1500元。货款及代垫运费尚未收到。(2)销售给致远公司甲产品350台,每台售价1000元,乙产品250台,每台售价600元增值税税率13%,收到致远公司开出的期限6个月商业汇票一张。(3)收到致远公司上月购货欠款60000元,存入银行。(4)行支付为产品销售的广告费1000元。(5)销售给富通公司甲产品300台,每台售价1000元,增值税税率13%,收到现金50000元,其余货税款尚未收到。(6)代垫销售给富通公司甲产品的运费2900元,用现金支付。(7)收到销售给富通公司甲产品的余款289000元、代垫付运费2900元,款项存入银行。(8)销售给致远公司乙产品320台,每台售价600元,增值税税率13%,收到致远公司货款80000元,其余货税款尚未收到。(9)结转已销售产品的生产成本,甲产品每台生产成本为500元,乙产品每台生产成本为200元。(10)按规定计提城市维护建设税1800元,教育费附加1000元。书写会计分录
习题六(2)销售给致远公司甲产品350台,每台售价1000元,乙产品250台,每台售价600元增值税税率13%,收到致远公司开出的期限6个月商业汇票一张。会计分录
习题六(2)销售给致远公司甲产品350台,每台售价1000元,乙产品250台,每台售价600元增值税税率13%,收到致远公司开出的期限6个月商业汇票一张。会计分录
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做