你好,是什么时间买来的?是一般纳税人的吗?

老师,我们是一般纳税人,公司的车新买几个月被员工开车不小心发生事故,然后报废了,报废款收到400,拖车以及办理报废手续公司付出去600元,员工赔偿90000元,赔偿款员工还没办法一次性付清,月月从工资扣除,车辆购买时有抵扣进项,请问现在账怎么处理合适?分录怎么写?这种情况报废款400元和员工赔偿款90000需要缴纳增值税吗?如果报税,这90000元是一次性报,还是?报废款和员工个人赔偿款未开票报税是填写在13%税率货物以及加工修理修配劳务那申报吗
某汽车集团为增值税般纳税人,2020年3月份尚未抵扣完的进项税额为5100元。该公司2020年4月有关生产经营业务如下:(1)以交款提货方式销售A型小汽车10辆给汽车销售公司,每辆不含税售价为15万元,开具增值税专用发票注明应收价款150万元,款项全部收回。(2)销售B型小汽车50辆给特约经销商,每辆不含税价12万元向经销商开具增值税专用发票,让哪价600万。款项已收回会计分录怎么写
某汽车集团为增值税般纳税人,2020年3月份尚未抵扣完的进项税额为5100元。该公司2020年4月有关生产经营业务如下:(1)以交款提货方式销售A型小汽车10辆给汽车销售公司,每辆不含税售价为15万元,开具增值税专用发票注明应收价款150万元,款项全部收回。(2)销售B型小汽车50辆给特约经销商,每辆不含税价12万元向经销商开具增值税专用发票,让哪价600万。款项已收回会计分录怎么写
请问,我公司报废一辆集装箱车,牵引车抵扣税款,挂车未抵扣税款,计算增值税的方式不同,这辆车报废款是3万元,如何分摊牵引车和挂车的报废款
老师,我运输公司购买一辆重型牵引半挂车。7月14付订金3万,8月26日付余款148000元及用现金付运费10300元,9月11日用现金付车辆购置税7876.10元及用银存付车船费141.67元。我这样写分录: 摘要付订金 借应付账款30000 贷银行存款30000 摘要付购车余款 借应付账款148000 贷银行存款148000 摘要′现金付运费 借主营业务成本一运费10300 贷库存现金10300 老师,购置税和车船税不会写分录,教下! 我是公司的内账会计,外账请代账公司做了。
老师,药品和耗材的成本率怎么计算?能够提供一下思维和计算公式吗?
请问为什么公司发生的日常开支、费用金额不大不会走公户付,而是法人或员工先垫付了?除了是公司钱不够个人先帮垫付,还有什么原因呢?
为什么收到的电子发票和s局后台导出来的发票不一样…… 打比方,A公司收到同一家公司,今年3张发票,共计10万……可是s局导出来的发票明细,今年是4张发票,共计10万…… 对比后,是收到的电子pdf发票有一张是合计开到一张票上了…而s局是开到2张发票…什么会这样???会计根据哪个做账?
老师,现在个人去税务局代开房屋租赁合同几个点
老师,5月暂估材料单价680,12月材料发票进来单价850,这个怎么处理呢
跟我们合同的境外对手公司,让我们提供一个《中国税收居民身份证明》,说的是他们公司能减免一些税收。对这一块完全不了解。有知道的老师能解答一下吗?这个要在电子税务局开,还要公证,对我公司是否有影响。
我们是一般纳税人,租的别人的厂房,现在又转租出去了一部分,我们需要申报什么税种
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
请问年终奖阶梯税率?
b客户的税号,不小心发错给a客户,a客户开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。现在b客户(一般纳税人)后台挂着这个发票,怎么办。
是一般纳税人,挂车是没有抵扣进项税的,牵引车是抵扣进项税的
销售自己使用过的固定资产 (1)购入时不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产: ①2009年以前购入的固定资产; ②2013年8月1日以前购入的小汽车、摩托车和游艇。 按照简易办法依照3%的征收率减按2%征收增值税【即:含税售价÷(1+3%)×2%】。 (2)销售自己使用过的固定资产(购进时可以抵扣进项税额),按正常销售货物计算增值税销项税额。 2. 一般纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应当按照适用税率征收增值税。
不看抵扣没抵扣,你看购买的时间。
是2013年以后购买的。我就想两个怎么分摊3万元合适?
你好,不需要分摊的两个一块做就可以的。 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借营业外支出贷固定资产清理 他们有报废收入的吗?
都是一样,交税都是13%的。
当时购买的时候没有抵扣进项税的也要按13%交税吗?
对的是的,当时没有抵扣,是不是不符合抵扣的发票原因。
那这种没有抵扣进项税的,报废的时候是不是按照简易方法计算增值税?
你看一下你符合简易计税的要求吗?不符合的话就不可以,你自己判断一下,我上面给你发了
那两个报废的款是总共的,一个是按13%计算增值税,一个按简易征收计算,那两者之间的计税基础按什么平分呢?
是2013年7月31日入账的
按照他们的剩余价值来分。
如果是销售的话,可以按照销售价格来分吗?
你好,可以的,可以这么做的。