你好,也行的, 没问题
就是我想知道应付未付的违约金,借:营业外支出 贷:其他应付款 是不是所以的营业外支出在应付未付的情况下都是这样做账的啊?包括营业外收入
之前的预付款,不合作了,发票也不给了,款也收不回来了,我做借营业外支出,贷预付账款吗?
对方发票给我开多时候我们这样做账可以吗? 1-借管理费用100 贷应付账款80 营业外支出20 2-付款时 借应付账款80 贷银行存款80
多付货款收不回了我做借营业外支出贷应付账款 这样可以不
老师 应收账款明确收不回来了 可以做借:营业外支出 贷:应付账款吗
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
做坏账的多些,计提时借:信用减值损失 贷:坏账准备 发生坏账借:坏账准备 贷:应收账款
没有信用减值损失这个科目
那就做营业外支出可以