你好; 是的;按照 暂估先红冲; 在按实际去做账 冲 备用金

项目组进场之前预支备用金,当时做的:借项目备用金 贷:银行存款;8月底计提了一笔预估入账(预估金额比预支的备用金大),这个月现场有费用单回来了,我现在应该是全额冲回预估入账的那张凭证后,再按实际发生费用借记工程施工,贷记项目备用金吗?还是按实际发生费用的金额冲成本?
甲公司为购建该生产线向建设银行专门借入资金50万元,并存入银行该借款期限为3年,年利率为9.6%,到期一次还本付息。次日用此项借款的存款购入生产线设备:专用发票注明的买价为42万元,增值税54600元;支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程2.生产线建设工程,领用本公司产品一批,该批产品实际成本为6万元,市场售价8万元,增值税率为13%。3.工程施工人员应计职工薪酬101000元4.银行存款支付专用发票注明的工程费用60000万元,增值税5400元5.计提本年(半年)应计借款利息(本金按50万元计算)。6.工程达到预定可使用状态,生产线投入生产使用。7.该生产线预计使用寿命6年,采用年限平均法按月计提折旧(预计净残值率为4%)。8.(两年后),甲公司该生产线设备准备子以出售,转为持有待售固定资产。9.出售此项资产,以存款支付专用发票所列的出售费用1万元,增值税900元;出售该生产线设备所得款项45.2万元(含增值税,增值税率13%),款项全部存人银行,设备交付购买单位。计算此项出售资产的净损益。
按以下内容做会计分录1.甲公司为购建该生产线向建设银行专门借入资金50万元,并存入银行该借款期限为3年,年利率为9.6%,到期一次还本付息。次日用此项借款的存款购入生产线设备:专用发票注明的买价为42万元,增值税54600元;支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程2.生产线建设工程,领用本公司产品一批,该批产品实际成本为6万元,市场售价8万元,增值税率为13%。3.工程施工人员应计职工薪酬101000元4.银行存款支付专用发票注明的工程费用60000万元,增值税5400元5.计提本年(半年)应计借款利息(本金按50万元计算)。6.工程达到预定可使用状态,生产线投入生产使用。7.该生产线预计使用寿命6年,采用年限平均法按月计提折旧(预计净残值率为4%)。8.(两年后),甲公司该生产线设备准备子以出售,转为持有待售固定资产。9.出售此项资产,以存款支付专用发票所列的出售费用1万元,增值税900元;出售该生产线设备所得款项45.2万元(含增值税,增值税率13%),款项全部存人银行,设备交付购买单位。计算此资产的净损益
民间非营利组织项目7月份开始,我们7月份产生一部分费用,8月份开的发票,9月份才收到钱,那我在7月支付的时候预提收入,借应收帐款,然后贷提供服务收入金额填8月实际的开票金额吗,9月份收到部分款项,然后我在9月借应收账款负数, 贷提供服务收入负数,应交税费负数, 7月份的时候我就可以做借业务活动成本-提供服务成本-什么项目-招标代理费然后贷银行存款这样,那收入是限定性净资产,我可以在7月份资产重分类吗
老师,刚接手一个账,上个月有一笔预收账款,之前会计说不知道是什么款,就都给转到库存现金记到备用金里面了,我现在要转出来,应为之前已经建立了预收账款科目也有发生额,我得通过预收账款科目呀,之前咨询的老师告诉我这样做分录,但是我感觉不对呢 收到钱账上的分录 借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 现在改正 借:银行存款5000 贷:库存现金 5000 借:银行存款5000 贷:预收账款5000 这么做我怎么觉得,银行存款对不上呢,本身红冲回来就是原先的金额了,在借一个5000元,不多了吗?
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
董孝彬老师,我公司预付了运费,付了运费后对方就给我公司开票,之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用,那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后,放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致,这该怎么办?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时是不是可以直接记为费用,1月发票到直接放在该记账凭证后,而不用暂估? 如果一定需要暂估的话,1月发票到了,这张发票是放在暂估的凭证后,还是放在1月冲销暂估,再按发票金额做一定正确的费用分录的凭证后?
老师,东莞公司与深圳一个个人租了个房,开的房租票,能不能抵扣成本了?可以这样做吗
老师晚上好!公司有个项目挂靠在中国水利水电第十一局,去对接项目账目要注意事项或者特别注意事项(公司付十一局5%费用,其他费用都由我公司承担的)
老师好,高新填报所得税的时候,有个当年研发销售活动直接形成的产品,这个在会计账务中怎么去处理,会计分录怎么去写
就是说:一次性全额把当时预估的那张凭证红冲,再按实际发生额记工程施工是吧?
你好1. 是的; 就这样来处理
当时预估的时候结转进成本了,那红冲了预估的那张凭证,是不是也要相应的红冲成本??
你好; 是的;到时 成本就调整差异即可 ; 差异金额
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价