你好题目要求做会计分录吗?

资料]甲公司(一般纳税人)购建一套生产线(生产设备),发生有关的经济业务如下:1.2019年6月30日,为购建该生产线向建设银行专门借入资金50万元,并存入银行该借款期限为3年,年利率为9.6%,到期一次还本付息。次日用此项借款的存款购入生产线设备:专用发票注明的买价为42万元,增值税54600元;支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程2生产线建设工程,领用本公司产品一批,该批产品实际成本为6万元,市场售价8万元,增值税率为13%3工程施工人员应计职工薪酬101000元4.银行存款支付专用发票注明的工程费用60000万元,增值税5400元5.2019年12月31日,计提本年(半年)应计借款利息(本金按50万元计算)。6.2019年12月31日,工程达到预定可使用状态,生产线投入生产使用。7该生产线预计使用寿命6年,采用年限平均法按月计提折旧(预计净残值率为4%)。8.2021年12月31日(两后),甲公司该生产线设备准问出售,转为持有待售固定资产。
资料]甲公司(一般纳税人)购建一套生产线(生产设备),发生有关的经济业务如下:1.2019年6月30日,为购建该生产线向建设银行专门借入资金50万元,并存入银行该借款期限为3年,年利率为9.6%,到期一次还本付息。次日用此项借款的存款购入生产线设备:专用发票注明的买价为42万元,增值税54600元;支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程2生产线建设工程,领用本公司产品一批,该批产品实际成本为6万元,市场售价8万元,增值税率为13%3工程施工人员应计职工薪酬101000元4.银行存款支付专用发票注明的工程费用60000万元,增值税5400元5.2019年12月31日,计提本年(半年)应计借款利息(本金按50万元计算)。6.2019年12月31日,工程达到预定可使用状态,生产线投入生产使用。7该生产线预计使用寿命6年,采用年限平均法按月计提折旧(预计净残值率为4%)。8.2021年12月31日(两后),甲公司该生产线设备准问出售,转为持有待售固定资产。
1.2019年6月30日,为购建该生产线向建设银行专门借人资金50万元,并存人银行。该借款期限为3年,年利率为9.6%,到期一一次还本付息。次日用此项借款的存款购人生产线设备:专用发票注明的买价为42万元,增值税54600元;支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程。
1.2019年6月30日,为购建该生产线向建设银行专门借人资金50万元,并存人银行。该借款期限为3年,年利率为9.6%,到期一一次还本付息。次日用此项借款的存款购人生产线设备:专用发票注明的买价为42万元,增值税54600元;支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程。会计分录
(三)练习固定资产取得、折旧和处置的核算提折[资料】甲公司(一般纳税人)购建一套生产线(生产设备),发生有关的经济业务1.2019年6月30日:为购建该生线向建设银行专门借人资金50万元,并存入银行。该借款期限为3年,年利率为9.6%到期一次还本付息。次日用此项借款的存款购人生产线设备:专用发票注明的价为42元:增值税54600元:支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程。2.生产线建设工程,领用本公司产品一批,该批产品实际成本为6万元,市场售价8万元,增值税率为13%。3.工程施工人员应计职工薪酬101000元。4.银行存款支付专用发票注明的工程费用60000万元,增值税5400元。5.2019年12月31日,计提本年(半年)应计借款利息(本金按50万元计算)。6.2019年12月31日,工程达到预定可使用状态,生产线投入生产使用。7.该生产线预计使用寿命6年,采用年限平均法按月计提折旧(预计净残值率为4%)8.2021年12月31日(两年后),甲公司该生产线设备准备予以出售,转为持有待售固
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
董孝彬老师,我公司预付了运费,付了运费后对方就给我公司开票,之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用,那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后,放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致,这该怎么办?