你好,当时的分录怎么做的?
老师,如何虚增一个库存?
老师,账面上还虚挂着存货800万元,这是之前遗留问题,早就没有库存了,请问如何处理库存省税?
老师,我们单位库存现金有200多万都是虚数,我该怎么处理这个库存现金?
老师,库存现金虚增600万,如何处理?
公司库存现金虚高,有200万左右,可以怎么操作 处理
请问我们要从2024年12月份做进项税额转出,转出金额是24796.42元,原来2024年12月份底的期末留抵税额是31.58元,请问电子税务局怎么操作?请讲详细些,做进项税额转出还会涉及哪些报表更改,另外凭证分录怎么写?原来是商品入库的分录,现在商品已全部出售了。
老师,为什么开具红字发票确认单录入没有数据呢?上次没有录入确认单直接能开红字发票了
老师,公司贷出来的款,但是每个月老板自己在还贷款和利息,用这个截图来抵消老板欠公司的往来款可以不呢
老师回执单一笔业务打到了一起 这种算1张附件 还是2张附件 帮我看一下
外贸出口企业美元账户收到国外客户转进来的货款时按哪天的汇率折算人民币入账?而报关出口开具发票时按每月第一日的汇率折算,以每月第一个工作日的汇率折算人民币,请问收到客户打进来的外币货款时是按第一日的汇率还是按收到外币贷款当天的汇率来折算呢?
请问老师。前法人的投资款在账务上要怎么处理?把挂在前法人的金额转到现法人账上吗?我之前做账就只写投资款,没有写到法人名字,现在接回来的账,科目已经做到法人名字上了,就产生了这个问题
老师公司有个工程在外地的请的小工都是临时的,没钱合同可以从公司发工资吗?
后勤保障综合服务发票项目名称开什么好,服务内容是清洁洒扫 办公用具保养维护 房屋设施简单维护
老师,您好!编制融资贷款报表应收比实际大500多万,对方要来实地看应收明细及送货单咋弄?
出口货物一批,折合人民币120万元,退税率13%,假设不结转成本,退税额为多少?要账务处理吗
前任会计5年逐渐累积的,大部分都是提现取现,能不能是贴承兑导致库存现金虚增?
借其他应收款,贷库存现金,它用在哪里?有支付的证明吗?
现在其他应收款-法人也是借方600万了,转到其他应收款,法人欠的钱就更多了,不能转,
用在哪里,我也不知道,他应该是自己把钱用了,提现了,没拿发票来冲
好它用在哪里了,这个钱是不是他个人自己使用了。
嗯,我猜是个人用了,我接手才2个月,前5年积累了这么大的库存现金,我也没查到底什么原因导致这么大现金
你好,那需要个人还钱的,你问下个人能还了钱吧。或者是拿发票来报销。
拿发票,得什么样的发票能把这600万冲下去呢?
只要不是福利费的就可以啊,你单位能用得上。
老师,法人用发票冲,他得拿钱,可是他还拿公司钱提现去花,他自己没钱,他一提现,公司账户现金增加,再花出去,现金还是没变
借其他应收款贷库存现金,这不就变化了吗?以后法人还钱回来,借银行存款贷其他应收款,如果拿发票来的话,借管理费用等贷其他应收款。
但是,其他应收款,已经700多万了,再转现金进来就更多了
你好,转进现金来的话,借库存现金贷其他应收款,然后你们把现金存到公司账户,借银行存款贷库存现金,不可以吗?
提现的话是,借:库存现金,贷: 银行存款因为从账户里取钱
你好,现在不是给你转到了其他应收款吗?借其他应收款,贷库存现金,现在你就问个人要么要发票,要么还钱。
借其他应收款贷库存现金,你的库存现金不就是减少了吗?
老师,要发票,这个发票从现在开始开?法人提供什么样的发票,我才能给他冲现金
现在开可以的,已经回复啦,你看一下你们单位能用到哪些,只要不是个人福利费的就可以的。个人的福利费,他还是需要交个税的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。