你好,当时的分录怎么做的?
老师,如何虚增一个库存?
老师,账面上还虚挂着存货800万元,这是之前遗留问题,早就没有库存了,请问如何处理库存省税?
老师,我们单位库存现金有200多万都是虚数,我该怎么处理这个库存现金?
老师,库存现金虚增600万,如何处理?
公司库存现金虚高,有200万左右,可以怎么操作 处理
老师您好,收到一张酒水发票一万多可以直接计入福利费里吗我们员工很多作为日常聚餐消耗用的
我司一般纳税人,几个月没开发票,打税收凭证能打吗?
老师,公司开立保函,让担保公司开的担保费能开专票抵扣进项吗?
老师好:想咨询下,****协会会员会费,这个一般入账计入管理费-会议费,流程按照会议费处理吗?另外,会计科目没有会费,还能计入什么科目?
用友Nc结转损益之前要不要先审核记账
你好老师,小规模设备安装公司,合同是租赁合同,内容包括车位的租赁安装拆除,是开租赁发票还是开安装发票
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,因为酒店的变压器没有弄好,电费是交给另一个单位,但是实际使用是酒店,这种情况怎么账务处理才是合法合规的呢
老师您好请问,一般纳税人:本月增值税3000但是留底税额5000那么这个月做收入的分录,还要做增值税转出的分录吗?
老师你好企业所得税报送时有个上年在职职工工资总额我是填上年六月末的还是12月末的
老师公司这第三季度我计提企税是3343.42,等我结账报完财务报表后,企税报表显示弥补亏损了一部分,企税最后要交2704.02,那我都计提了,下月做账,交企税2704.02跟我计提的3343.42中间差额咋做分录呢
前任会计5年逐渐累积的,大部分都是提现取现,能不能是贴承兑导致库存现金虚增?
借其他应收款,贷库存现金,它用在哪里?有支付的证明吗?
现在其他应收款-法人也是借方600万了,转到其他应收款,法人欠的钱就更多了,不能转,
用在哪里,我也不知道,他应该是自己把钱用了,提现了,没拿发票来冲
好它用在哪里了,这个钱是不是他个人自己使用了。
嗯,我猜是个人用了,我接手才2个月,前5年积累了这么大的库存现金,我也没查到底什么原因导致这么大现金
你好,那需要个人还钱的,你问下个人能还了钱吧。或者是拿发票来报销。
拿发票,得什么样的发票能把这600万冲下去呢?
只要不是福利费的就可以啊,你单位能用得上。
老师,法人用发票冲,他得拿钱,可是他还拿公司钱提现去花,他自己没钱,他一提现,公司账户现金增加,再花出去,现金还是没变
借其他应收款贷库存现金,这不就变化了吗?以后法人还钱回来,借银行存款贷其他应收款,如果拿发票来的话,借管理费用等贷其他应收款。
但是,其他应收款,已经700多万了,再转现金进来就更多了
你好,转进现金来的话,借库存现金贷其他应收款,然后你们把现金存到公司账户,借银行存款贷库存现金,不可以吗?
提现的话是,借:库存现金,贷: 银行存款因为从账户里取钱
你好,现在不是给你转到了其他应收款吗?借其他应收款,贷库存现金,现在你就问个人要么要发票,要么还钱。
借其他应收款贷库存现金,你的库存现金不就是减少了吗?
老师,要发票,这个发票从现在开始开?法人提供什么样的发票,我才能给他冲现金
现在开可以的,已经回复啦,你看一下你们单位能用到哪些,只要不是个人福利费的就可以的。个人的福利费,他还是需要交个税的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。