你好,当时的分录怎么做的?
老师,如何虚增一个库存?
老师,账面上还虚挂着存货800万元,这是之前遗留问题,早就没有库存了,请问如何处理库存省税?
老师,我们单位库存现金有200多万都是虚数,我该怎么处理这个库存现金?
老师,库存现金虚增600万,如何处理?
公司库存现金虚高,有200万左右,可以怎么操作 处理
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
前任会计5年逐渐累积的,大部分都是提现取现,能不能是贴承兑导致库存现金虚增?
借其他应收款,贷库存现金,它用在哪里?有支付的证明吗?
现在其他应收款-法人也是借方600万了,转到其他应收款,法人欠的钱就更多了,不能转,
用在哪里,我也不知道,他应该是自己把钱用了,提现了,没拿发票来冲
好它用在哪里了,这个钱是不是他个人自己使用了。
嗯,我猜是个人用了,我接手才2个月,前5年积累了这么大的库存现金,我也没查到底什么原因导致这么大现金
你好,那需要个人还钱的,你问下个人能还了钱吧。或者是拿发票来报销。
拿发票,得什么样的发票能把这600万冲下去呢?
只要不是福利费的就可以啊,你单位能用得上。
老师,法人用发票冲,他得拿钱,可是他还拿公司钱提现去花,他自己没钱,他一提现,公司账户现金增加,再花出去,现金还是没变
借其他应收款贷库存现金,这不就变化了吗?以后法人还钱回来,借银行存款贷其他应收款,如果拿发票来的话,借管理费用等贷其他应收款。
但是,其他应收款,已经700多万了,再转现金进来就更多了
你好,转进现金来的话,借库存现金贷其他应收款,然后你们把现金存到公司账户,借银行存款贷库存现金,不可以吗?
提现的话是,借:库存现金,贷: 银行存款因为从账户里取钱
你好,现在不是给你转到了其他应收款吗?借其他应收款,贷库存现金,现在你就问个人要么要发票,要么还钱。
借其他应收款贷库存现金,你的库存现金不就是减少了吗?
老师,要发票,这个发票从现在开始开?法人提供什么样的发票,我才能给他冲现金
现在开可以的,已经回复啦,你看一下你们单位能用到哪些,只要不是个人福利费的就可以的。个人的福利费,他还是需要交个税的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。