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A公司2016年12月1日购入一台需要安装的生产经营用设备一台,价款30000元,支付的增值税进项税额3900元,另支付运输费3000元,运费的增值税率为10%,款项以银行存款支付。 安装设备时,领用原材料一批,价值7000元,支付安装工人工资10000元,款项以银行存款支付(假设不考虑其他相关税费)。12月31日安装完毕,投入使用。该设备预计使用5年,预计的净残值为2000元。 1、编制A公司购买、安装,交付使用该设备的分录。 2、分别采用年数总和法计算2017、2018、2019、2020、2021的折旧,并编制2017年计提折旧的会计分录。
例:A公司2016年12月1日购入一台需要安装的生产经营用设备一台,价款30000元,支付的增值税进项税额3900元,另支付运输费3000元,运费的增值税率为10%,款项以银行存款支付。安装设备时,领用原材料一批,价值7000元,支付安装工人工资10000元,款项以银行存款支付(假设不考虑其他相关税费)。12月31日安装完毕,投入使用。该设备预计使用5年,预计的净残值为2000元。1、编制A公司购买、安装,交付使用该设备的分录。2、分别采用双倍余额递减法和年数总和法计算2017、2018、2019、2020、2021的折旧,并编制2017年计提折旧的会计分录。
例:A公司2016年12月1日购入一台需要安装的生产经营用设备一台,价款30000元,支付的增值税进项税额3900元,另支付运输费3000元,运费的增值税率为10%,款项以银行存款支付。安装设备时,领用原材料一批,价值7000元,支付安装工人工资10000元,款项以银行存款支付(假设不考虑其他相关税费)。12月31日安装完毕,投入使用。该设备预计使用5年,预计的净残值为2000元。1、编制A公司购买、安装,交付使用该设备的分录。2、分别采用双倍余额递减法和年数总和法计算2017、2018、2019、2020、2021的折旧,并编制2017年计提折旧的会计分录。
3.某企业2021年12月份购入一台需要安装设备,取得供应单位增值税专用发票上注明的设备价款为80000元,增值税额为10400元,款项已用银行存款支付。安装期间领用原材料15000元,用银行存款支付安装费5000元。该设备当月安装完毕并交付使用。该设备预计残值4000元,预计使用年限5年。要求:(1)编制该设备的购进、安装和交付使用的会计分录;(2)采用双倍余额递减法计算该设备2022年至2026年年的折旧额。
1.资料:甲公司采用先进先出法核算材料的发出成本。(1)2019年12月初A材料结存数量3000公斤,单价8元。(2)5日购入该材料10000公斤,单价10元,增值税率为17%,该材料已验收入库,款项通过银行支付。(3)10日生产甲产品领用该材料10500公斤。要求:(1)编制5日购入材料的分录;(2)计算10日领用材料的成本(写出计算过程)(3)计算25日领用材料的成本(写出计算过程)(4)计算月末结存A材料的成本(写出计算过程)3.资料:资料:某企业2016年11月10日购入一台需要安装的车间使用设备,增值税专用发票上注明的设备买价为80万元,增值税额为136000元,代垫运杂费为30000元,通过银行支付款项。2016年12月10日以银行存款支付安装费50000元,领用材料100000元,应付安装工人工资20000元。2016年12月25日该设备安装完毕投入使用。预计使用年限为5年,预计净残值为20000元。要求::(1)编制购入设备时的会计分录;(2)编制支付安装费的会计分录;(3)编制设备安装完毕交付使用的会计分录;(4)按双倍余额递减法计算第二年应计提的折旧额
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?