您好: 多入账的部分,相当于多结转入的产品成本,将差额进行冲销 借:生产成本 贷:原材料 最终结果是,该部分原材料余额为0
你好,有一家公司去年成立的,制造业一般纳税人,主要做机械类产品的,以前没有发生过销售,每个月都是零申报,10月第一次开了销售发票(品名:羊绒衫),10月做账的时候,做了确认销售收入的分录,结转销售成本是暂估的,该公司账上固定资产目前只有空调,11月份的时候,该公司采购了一批材料(羊绒衫)。我在核算成本的时候,我们账上固定资产也没有生产设备类的,也没有水电费。我就把之前购进的机械类材料发票做成固定资产生产设备类的,这样的话,可以吗
老师,你好,我们是生产型企业,1月份进的原材料,10月份给开具发票 ,价格低了好多,我做账冲回以前的凭证,重新入账,但是多核算的成品成本,该怎么写科目?
你好,想请教下老师关于核定征收个体工商户转成查账征收的做账问题。我们是2022年10月开始被要求转成查账征收的,之前都没有做账,购买材料也没有索取发票,餐厅又是刚成立一年,装修成本蛮高,但是也没票,这些成本费用我能做进账里平摊吗?确实又是发生了,只是没了凭证,我该怎么处理好呢
老师你好,我7月份开了发票,账上的确认收入,我开的发票是硬件,我购进的时候是进的原材料,进的工程施工,我开发票的时候发现合同签的是13个点的税率,正常我们是建筑安装企业,我想问一下老师,我应该怎么结转成本,甲方给我们结算单明细
老师,我们公司是一大型生产企业,现在需要根据老板的思路算下月盈亏,老板的思路如下:从材料购进开始,当月一共购进多少材料,当月实现多少销售收入,然后用销售收入-当期购料-成本费用(工资、维修费等)+ 购进未用完的材料价值 +当月生产未销售的产品价值=当月的盈亏数,按老板这个思路,我应该怎么去具体操作这个事情合适呢?就感觉科目余额表上科目之间来回转,比如结转制造费用入生产成本,害怕算混了,有什么好的方法吗?
老师您好,是小微企业,做了一部分研发费用,研发费用归集的不准确,请问汇算清缴时把研发费用踢出来做到别的费用里,可以吗
老师,单位可以给个人用电脑填写个税专项附加扣除信息吗?
废品收购站购买的金额小的工具计入什么科目
废品收购站签订的房租协议,12年的,这个业务需要怎么入账,走预付账款还是待摊费用
老师,出口企业报关和开票,记账汇率是不是要一致?是当月1号还是第一个工作日?
老师我们公司是提供赛事服务的,这个活动在外省,需要在外省预交税款吗?
老师,我问下小微的300人是从哪取数的呢?
集团报表只有财务信息审计才需要组成部分重要性么,
请问社会保险费申报明细表可从哪里导出(有显示单位缴费金额和个人缴费金额的)?
老师好!通过您的解答,我可不可以这样理解:有证的设备购买入新公司帐务,可以进行抵扣+摊销 无证的不动产+设备租赁入新公司 可以进行费用摊销 这样分开会不会少纳一些税?还是所有(有证无证的)都以租赁方式租入会少纳税?请老师帮我分别以新公司和老公司身份分析一下,有劳您啦!