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老师,你好,我们是生产型企业,1月份进的原材料,10月份给开具发票 ,价格低了好多,我做账冲回以前的凭证,重新入账,但是多核算的成品成本,该怎么写科目?

2022-11-09 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-09 14:41

您好: 多入账的部分,相当于多结转入的产品成本,将差额进行冲销 借:生产成本 贷:原材料 最终结果是,该部分原材料余额为0

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您好: 多入账的部分,相当于多结转入的产品成本,将差额进行冲销 借:生产成本 贷:原材料 最终结果是,该部分原材料余额为0
2022-11-09
同学你好,贵司3月将产品送到B公司,B公司付款了吗?如果收到了B公司付款,要按未开票收入申报增值税,分录为:借:应收账款,贷:发出商品,应交税金-应交增值税-销项税额。 如果B公司没有付款,贵司也没有开具发票,可以不做凭证。
2024-03-30
您好,这么计算也算是比较省事的了
2023-09-25
您好,同学,很高兴回答您的问题
2023-09-22
你开的发票是硬件,这个不是建筑工程的?
2023-08-15
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