你好,不含税的金额的话,你需要减去增值税才行,因为这个不含税的金额还有税金及附加里面不包含增值税。
老师,我想问一下,公司全部的含税收入减去全部含税成本,再减去全部的费用,是不是净利润,需要换算成不含税收入吗?
老师您好:在计算管理报表的时候,增值部分缴纳的增值税需要算进管理报表吗?我这个公式对吗?(不含税的收入-不含税的成本-不含税的费用-公司额外支付的税金)
计算公司内部利润时 用含税价:收入-所有支出(包括增值税) 用不含税额:收入-成本费用-税金及附加,不需要在减增值税对吗? 且用含税和不含税计算出来的利润是一样的对吗?
请问老师,计算企业所得税的时候需要去掉增值税吗?比如一般纳税人企业,一件商品售价含税50,进价含税30,那计算企业所得税的时候需要换算成不含税收入扣掉不含税支出,还有附加税那些吗?还是直接用50减30再减附加税那些?具体企业所得税的公式是?
请问一下老师,我们内账是按照不含税收入和不含税成本,不含税费用,算利润的,那算纯利润剪掉了所得税,用减掉增值税
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
那这样的话含税价和不含税价都需要减去增值税吗
那含税的利润肯定比不含税的高呀
如果外账的话是不应该减去的,因为它是价外税。
这样的话可以减去也可以不减去 但是你上面问的 不需要在减增值税对吗? 且用含税和不含税计算出来的利润是一样的对吗? 不含税和含税算出来的是不一样的。
老师,所以内部算利润 不管含税不含税都是用收入减去所有支出?
对的,是的,可以这么做的。
那真实的利润是按那个呢
你好,按照外帐的不含税的收入减不含税的成本,减期间费用,减税金及附加。
噢噢,那就是用含税价的话就是收入-所有支出,不含税就是外账计算方法(不减去增值税)。这样算出来利润一样,是实际利润,对吧
对的是的,这两个利润不一样的。