你好 先自查一下 然后怎样处理 这样说就行

老师您好 我们是房地产行业 6月开了专票是工程 ,由于没有备注,在11月退回去重开 ,该发票在6月就勾选认证了 我们在12月处理转出,但是税局说只能转到当月 那现在这个账务要怎么做处理呢 新补开的发票我们照样放在了6月的账里面了 进项税在12月勾选 现在这个已经进项税转出的金额怎么处理 感谢老师解答
包括酒类在内的商品,是用于销售还是个人消费或赠送?未做进项转出呢?—酒类发票进的专票,同事开错了,就放那里没认证,也没做账,现在税务约谈说到了这个,应该怎么处理,前面段是税务问的话,怎么处理好些
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
商贸公司销售一批消防用的器材,我开票按诺诺上查询的税收编码开具的,购进的全部开的公共安全设备,有些东西没在里面包括着啊 硬开到这一类了。联系重开时,对方说的他们是做消防器材销售的,专管员让把销售的所有的东西都归类到消防类里面开。然后我这就难了,入账了税收编码确实有误,和销售的也不匹配,不入账人家专管员不让开别的类目,我应该怎么处理这个事情比较妥当啊?
首选我这个是一般人的商贸公司,他们家是目前现在就涉及的比较多,平常13个点的专票也会开。现在目前增加了生蚝的销售和肉类的销售,但是生蚝的供货商是一个养殖户,他没有办法给我这个一般人提供发票,但是他开出去要开9%的发票,首选这个怎么抵税,其实,现在是开出去的肉类的发票有免税的还有9%的,开进来的肉类的也是一样,有免税的有9%,我之前对政策不是很了解,给这个一般人做了增值税的进行税额抵扣备案,导致他现在开进来的农产品9%的专票也没有办法进行抵扣了,这个我要去税务取消,但是现在遇到的问题是,像生蚝没有办法给开发票的我怎么进项抵扣,还有就是开进来的免税的和3%的怎么抵扣,这种的还需要在备案吗,还是在电子税务局系统直接认证就行,还有就是账务处理的分录,
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
那我那个发票是勾选认证了,申报增值税时再做进项税转出,还是勾选是直接选不认证抵扣项
你好,两种方法都可以的。
我觉得直接勾选不抵扣更方便。
那我就勾选不抵扣,发票就可以放一边不管了是吧,也不用做账
你好 发票要做账的 全额记成本费用
可是这个发票是当时员工误开的,实际不是公司费用,我也要记账吗
那这笔不需要这做账务处理。