你好这个固定资产清理原值-折旧金额
我公司一项固定资产12月份卖了,我1.借应该存款 贷固定资产清理 应交增值税销项 2.借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。分录是这样做的,我12月份账上还是仍然计提折旧,但是我这样做固定资产原值和累计折旧科目余额和我账上对不上呢
情况1 固定资产原值2万,累计折旧2万,没有残值。如果处理的话 是不是就 借累计折旧 贷固定资产-原值。 情况2如果固定资产原值2万,累计折旧1.5万,残值5千,已折旧完毕 处理时 是不是借 累计折旧1.5 固定资产清理5千 贷 固定资产2万 (没有收入,当垃圾丢了) 以上分录是这样做吗?
如果固定资产清理,借:固定资产清理(这个数据是填卖出的固定资产的价值吗?) 累计折旧, 贷 固定资产 (这个是填净值是吗)
老师,卖二手车,分录,借,固定资产清理(这个数据是什么,怎么来的)累计折旧(就是购入到卖出的折旧额)贷固定资产(这数据是原值还是去掉了净残值的)
老师 运输公司 出售一辆车收入是20300 分录是 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 这三个金额来源是哪些数据
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
这个固定资产是购买的原值。
老师,是这样吗?亏本了,借营业外支出,非流动资产处置净损失,贷固定资产清理
对的,是的,是这么做的。有处置收入吗?没有的话,就是这么多。
完整的分录:第一步:借:固定资产清理(原值-折旧) 累计折旧 贷:固定资产(原值) 第二步:借:银行存款 贷:固定资产清理 第三步:营业外支出-非流动资产处置净损失,贷固定资产清理
你好,对的是的,是这么做的。