您好 个税申报发现前期申报错了,现在可以在个税扣缴端进行更正申报的

个税申报发现前期申报错了,现在还可以在个税扣缴端进行更正申报
10月份的个税申报错了,现在11月底了更正申报是不是要更正10月11月的,逾期更正申报是不是要扣钱
增值税申报税款已经缴纳了、发现申报错了、可以更正申报么
问下,我们个税这两个月申报错了,现在还可以重新更正申报?
老师,我之前月份的个税申报错了,可以现在更正申报吗
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
那是在哪里改呢
进入申报系统 首页 选择要更正的月份 点击进入 综合所得申报 工资薪金所得税申报 点击4 更正申报
需要更正税款所属期今年8月,几名员工减除费用不享受扣当月5000的,也可以改吗因为该员工在总部公司已享受扣除了,在我们公司奖金申报不需要享受扣除5000
我司那个月有几名员工申报时候错误了,选了也享受扣除5000,和在总部发工资申报时重复了
如果这样的话 更正申报的时候那入职日期要调整 这样就不会扣除5000 比如您9月申报所属期8月的工资 入职日期填9月 就不会扣除
还没入职,就有工资,是不是有点奇怪
不能哪里直接费用扣除类型变成否吗
不能哪里直接费用扣除类型变成否 要想不扣除 就只有这样操作