您好,这个是不需要的不要
老师您好请问这个需要交纳印花税吗
您好,请问老师在建工程中运树苗这个需要缴纳印花税不,按货物运输费缴纳
您好,老师,请问根据这个结算单需不需要缴纳印花税
您好,老师,请问股东之间的股权转让需要缴纳印花税不
您好,请问老师金融服务需不需要缴纳印花税?
老师,我们是小规模纳税人,共收到销售收入是96447.64元,大部分是现金收款,只有7000块钱是农行收款,那现在分录应交增值税是按3个点分还是1个点分,分录能不能给我写下
老师,请问银行退的以前年度的单位结算卡服务费,怎么做分录?
请问小规模纳税人,季度报税,超过30万元,其中有张发票金额2100元,误开成免税,实际税率应该是1%,对方不给作废,季度申报可以按1%实际申报吗
老师好,其他事项段和其他信息部分区别是啥呀,整不明白
老师,请问可以使用于普遍服务行业的成本率大概在什么范围
老师我们是文化传媒公司,主要就是其他公司拍摄视频,拍摄照片服务居多,然后偶尔有外包给别人修片啥的,用对公账户转给个人,备注稿费劳务收入。这种应该怎么做会计凭证啊
税务出风险任务后,2025年6月底公司修改了增值税主表,汇算清缴表。(每年补报了收入30万),当时未修改季度所得税表(季度所得税所得税表,只能更正上一期的,无法修改往年的),也未修改,季度财务报表和年度财务报表,请问,账务刚也是需要修改是吗
总公司和分公司共用一个账套,共用一个银行账户,分公司订购材料时应付账款怎么和总公司做区分
期末余额在贷方,同时为负数,怎么录入期初余额
我是自产自销免税,小规模专业合作社,要申报增值税,怎么出现这么多叹号?
但是印花税不是有一条技术开发、转让、咨询、服务等合同,需要按技术合同缴纳印花税,那这个咨询是指技术咨询,还是就是泛指咨询。
这个是属于泛指的意思的哈
那如果仅仅指咨询,为什么这个结算单不需要缴纳印花税,不是除了一般的法律、会计、审计不需要缴纳印花税
你们这个结算当是当做合同用了还是说什么
就是合同的明细,税务局根据这个结算单,要求我们补缴印花税
如果没有单独的合同,你们把这个当做合同用,就需要视同合同缴纳印花税
有单独的合同
有单独的合同当时也没交印花税吧
是的,当时会计的理解就是一般的咨询,不是技术咨询,不需要缴纳印花税,而且又不是买卖合同,所以就没缴纳印花税
这种事需要交的,正常需要
那就是按技术咨询缴纳不
嗯对是这个意思的
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心