你好,如果有资金,需要偿还了 如果无法偿还,就需要转到 营业外收入

老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
公司要注销,但是资产负债表里其他应付款还有余额,这个是借的股东的钱,可以怎么把其他应付做平呢?谢谢
老师,公司准备注销,有一笔欠股东的周转金其他应付款,现在账上没钱,下个月账上有一笔房租押金退回到账上后才可以还给股东,我可以在这个月提前把这笔钱还上吗,分录:借 其他应付款-股东 贷 其他应收款-押金,多谢
公司注销税务,股东只有法人自己,其他应付款是借的法人的桥,还有余额,但是未分配利润是负数,还用把其他应付款的余额调整吗
老师,准备注销公司,其他应付款还有数,股东借入公司的,怎样做平,资产负债表表呢?
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗
老师,我想问下我3月份开的工程发票100万,预交也预交过了是零星工程的,我现在4月份红冲了20万,我4月份开了另外一个工程的发票,能不能抵扣预交的零星工程红冲的税额
老是,计提工资,社保会计分录;实际发放工资,社保会计分录,尤其是个人承担社保部分包含在工资里面
老师好,固定资产已折旧完毕,处置分录怎么做?
编制现金流量表时,内部银行之间转账需要统计吗?
老师 你好 外贸企业 出口了发动机 申报的海关编码退税率是13%,但取得的进项发票税率是9%。这样可以开具免税发票,不退税吗?
谢谢老师!
借营业外收入,贷其他应付款?
你好,如果无法偿还,就需要转到 营业外收入 借:其他应付款,贷:营业外收入
需要写说明么?还是直接转就行 如果应付职工薪酬有余额,无力支付,就是进入营业外支出么?
你好,需要写一份不需要支付的说明 如果应付职工薪酬有余额,无力支付,也是计入营业外收入,而不是营业外支出
好的,明白了,同样的是写一份不需要支付的说明么
你好,是的,是这样的