你好,这个其他应付款肯定是需要调整的。

个人独资企业核定征收,想注销,报表上应收账款,其他应付款,未分配利润有余额,需要调整报表嘛?还是不用调
你好!公司要注销,其他应付款有余额,主要是欠法人和房东的房租,这个影响注销吗?需要把其他应付款清零吗?
老师,分公司注销时,欠法人钱,其他应付款贷方余额34000未分配利润借方余额3326,请问做注销申报时其他应付款需要调增吗?转入实收资本可以吗?转入的话需要缴税吗?不转到实收资本有什么好的处理方法没有?
公司要注销,但是资产负债表里其他应付款还有余额,这个是借的股东的钱,可以怎么把其他应付做平呢?谢谢
老师您好,企业注销,报表只有其他应付款法人正数和未分配利润是负数,只有这两个报表项目有金额,还需要调吗
老师,你帮我看一下营业执照,这个要不要交增值税和企业所得税
老师 增值税申报 小微企业免税销售额那里填写的是不含税销售额还是含税销售额呢?未达起征点,要是不含税销售额 ,账上怎么做?
老师,劳务公司发劳务费里面有一部分是渠道费,渠道费有的是个人,有的是公司,公司部分我转渠道费给对方,对方给我们开票,那个人这块我们收不到票怎么做成本呢
老师你好!填写年度汇算清缴时,减免增值税税款是放在营业外收入(政府补助利得)还是放在其他里面呢?做账时做了营业外收入—减免税款
老师,公司的货车用在某项目,入账入的公司的固定资产,折旧在公司,在项目使用期间产生的轮胎和维修保养费,开发票备注的项目名称和地址,是否可以入项目工程施工间接费用里
现在社保不能按照最低缴费基数缴纳了吗?
老师:请问我司(子公司)有一笔应付工程款给B公司,由集团母公司开出的(一年期)云信给B公司,请问我司子公司和母公司需要如何入账呢?
你好,建筑发票只能开一行明细吗
法人从银行贷款200万进公户 能算作法人的注册资本吗 我们注册资金是认缴100万
老师,工程管理服务的税收编码是什么
调到实收资本可以吗
这个其他应付款的余额在哪方?
余额在贷方
未分配利润是负数
可以转到实收资本里面。