你好; 你这个已经离职了。 你是要导出来数据是要干嘛的
老师,我现在要做工资,需要在个税扣缴端导个税,看这个人需要交多少个税,没有新增员工,是直接在综合所得申报-正常工资薪金所得那里下载模板导入进去就可以了嘛?已经先更新专项附加扣除了,模板只要填标红的必写项就可以的吧?
我想咨询下,我这个月要导上个月工资个税,上个月有十人离职,在人员采集是已经导入了离职人员且报送,但是报送后没有显示离职人数,在综合导正常人员是,导进去时是有人员的薪金的但是在预填报送后,统计个税时看到没有本期收入金额呢?可以帮忙解答下吗?
老师,早上好!我刚刚检查了下我的非正常导入模板表,人员状态已经是“非正常”的了。但导进去还是没有显示离职人数!然后我是在“人员信息采集”导入-报送,接着是“专项附加扣除”下载更新,报送。最后是在“综合所得申报”导入正常人员,报送,但是就是在这一步,我导进去报送成功后,显示本期收入总额为0,税额也是为0
老师你好,个税更换电脑后,在新电脑上显示在职人员0人,故重新采集了个人信息,但是操作失误,把受雇类型选择了其他,且报送成功。这是时候上网查询,知道需要把旧电脑的个税资料拷贝过来,但是拷贝之后,新电脑上显示人员采集信息正常,但是个人个税手机端却显示人员已离职,这是什么情况?应该怎么办?如果我在新电脑重新录入人员信息,把受雇类型填写雇员,且任职日期填写上呢?会恢复正常吗?我查询说人员受雇类型选其他的话,代表没有受雇我关系
老师我现在在弄核算工资的个税部分 有个人8月25号离职 她的专项附加扣除信息没有了 我还没有报送 如果我报送的话 她是不是不能享受专项附加扣除优惠 然后我现在点了综合所得税的申报 数据已经导入了 它有一个预填扣除信息 是不是如我的操作(我确认需要进行自动预填 预填内容 专项附加扣除 预填人员所有人员) 最终导出的就是工资核算减掉的个税部分 以及实发工资
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
离职的是人员报送的,就是正常人员导进去的金额为0
你好; 你们离职的人员 你们在 信息采集 更多里面 隐藏非正常人员即可; 都离职了。 你把离职日期和非正常状态修改下