2014年年末,借:资产减值损失,18000,贷:坏账准备,18000 2015年9月,借:坏账准备,20000,贷:应收账款,20000 2015年年末,借:资产减值损失,20000,贷:坏账准备,20000 2016年4月,借:应收账款,12000,贷:坏账准备,12000,借:银行存款,12000,贷:应收账款,12000 2016年年末,借:资产减值损失,-14000,贷:坏账准备,-14000 2017年8月,借:应收账款,8000,贷:坏账准备,8000,借:银行存款,8000,贷:应收账款,8000 2017年年末,借:资产减值损失,-14000,贷:坏账准备,-14000 2018年年末,借:资产减值损失,-12000,贷:坏账准备,-12000
某公司2017年起采用应收款项余额百分比法”计提坏账准备,计提坏账准备的比例为5%。2017年初“坏账准备”账户无余额,2017年末应收款项余额为50万元。2018年8月确认坏账5万元,10月收回已核销坏账2万元,20x8年末应收账款余额为60万元。求:2018年末调整计提坏账准备(编制的会计分录)
分录题丁公司坏账核算采用备抵法,并按应收款项余额百分比法计提坏账准备,各年计提比例假设均为年末应收款项余额的8%,2018年初“坏账准备”账户的贷方余额为65000元。(1)2018年客户甲单位所欠20000元按规定确认为坏账;(2)年末应收款项年末余额为950000元;(3)2019年客户乙单位破产,所欠款项中有6000元无法收回,确认为坏账;(4)年末应收款项余额为900000元;(5)2020年已冲销的甲单位所欠20000元账款又收回15000元;(6)年末应收款项余额为1000000元。
2、企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,计提比率为2%,2018年年末应收账款余额为1000000元:2019年5月份确认坏账损失10000元。2019年年末应收账款余额为1500000元。2020年5月原已确认为坏账的一笔0.5万货款,对方经营好转,已银行存款收到,2020年年末应收账款余款为500000元。(1)2018年年末提坏账准备(2)2019年5月份确认坏账损失:(3)2019年年末计提坏账准备:(4)确认坏账收回(5)2020年年末提坏账准备。要做会计分录
1.某企业从2014年年末开始采用应收款项余额百分比法计提坏账准备,坏账准备计提比率为3%。2014年年末应收款项余额为600000.00元2015年9月确认无法收回应收账款20000.00元2015年年末应收款项余额为600000.00元.2016年4月确认无法收回应收账款12000.00元2016年年末应收款项余额为600000.00元.2017年8月已确认为坏账损失的8000元应收账款又收回.2017年年来应收款项余家为400000.00元2018年年末应收款项余额为0元
某企业从2015年年末开始采用应收账款余额百分比法计提坏账准备。15年年末应收账款余额为400000元。2016年11月确认无法收回应收账款8000元,其中甲公司5000元,乙公司3000元,2016年年末应收账款余额为500000元,2017年5月上年已转销乙公司的坏账又如数收回,2017年年末应收账款余额为600000元,假设坏账准备的提取比例为5‰.①2015年年末计提坏账准备②2016年11月确认坏账损失③2016年年末计提坏账准备④2017年5月收回上年已核销的账款⑤2017年年末计提坏账准备编辑会计分录带数字
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
老师 出纳在转账时资金用途有具体要求吗
老师,我有一个业务不知道如何处理,比如公司借款给A员工,但是却转给了B员工,其实我私底下处理的还是挂在了A员工这里了,是因为B收到后又转给了A员工,但是现在款还回来了,我怎么做银行余额都不对,因为收到还款的是公户,然后A收到后又把他转到了私这里来,所以2个银行存款的科目我不知道怎么做,因为不做一个银行存款的凭证余额又对不上,做了其他应收款这里又多了一笔
想开劳务加工费的发票要有什么要求吗
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的
(1)担保财产≥债权额,不可撤销;担保财产≤债权额,可撤销(2) 诉讼、仲裁、执行程序,但恶意串通损害其他债权人利益除外 老师,请教一下,这段话怎么理解?,这是税务法律破产法那一章的内容
老师,您好!请教一下您 在应付职工薪酬下的二级科目,如发放中秋福利计入了职工福利费,还有员工去培训计入了职工教育经费,是否需要个税申报呢?谢谢老师指导一下!
老师我们销售商品时金额是1325元收款时收了1000元,剩下的减免了要怎么记账,我可以直接记收入的时候少记325元吗