你好,你的人工费这个就是。
老师,我这边是建设劳务有限公司,销项发票开的是建筑服务*劳务费,进项发票开的是建筑服务*房屋建筑工程,这个进项发票会计分录怎么做啊?
您好老师 我有一个建筑公司 开的是建筑服务劳务费 进项发票用什么抵扣
老师,您好!请问建筑公司开出3个点的劳务发票是不可以用进项税抵扣吗?
老师,我公司开*建筑服务*建筑服务*和*建筑服务*建筑劳务*项目名称,我司可以收回进项是*建筑服务*工程服务和*建筑服务*工程劳务*费用发票吗
老师好,请问我们公司是建筑公司,下面的个体户需要开劳务发票给我们,个体户开的劳务费发票是不是一定要对应建筑服务的劳务费发票才能做税前抵扣呢?
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
进项发票人工费?
对的,是的,如果你是简易计税的话,可以差额交税。
嗯嗯好的
不用客气,工作愉快。
我们开的建筑劳务9个点
你好,那就得用其他的进项销项减去进项,你们有辅助材料吗?如果有的话,可以用这个抵扣。
需要怎么抵扣
销项减去进项,你有其他的镜像吗?其他的进项是什么业务的,在勾选平台里面抵扣勾选,找到这个发票提交,然后再抵扣统计的页面确认,然后在附表二里面填写抵扣就可以了。
没有其他的进项就抵扣不了,正常交税按照9%交了。
这个进项发票什么可以抵扣
我往外开的劳务
你好,你单位都有什么进项发票, 只要不是简易计税对应的或者是免税对应的, 或者是非正常损失或者福利费招待费贷款服务娱乐服务餐饮服务,其他的都可以提供,