您好 解答如下 1 借:主营业务收入90000 营业外收入30000 贷:本年利润120000 2 借:本年利润65000 贷:主营业务成本30000 税金及附加10000 管理费用5500 销售费用5000 财务费用45000 营业外支出10000 3 利润总额=120000-65000=55000 所得税=55000*25%=13750 借:本年利润13750 贷:所得税费用13750 4. 净利润=55000-13750=41250 借:本年利润41250 贷:利润分配-委分配利润41250 5 借:利润分配—未分配利润,4125 贷:盈余公积 4125

年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
环保公司的回收系统支付出去别人投的垃圾回收费怎么做账
请问,我司购买的货物已收到进项票,并已认证抵扣。但对方因为货款问题说要红冲,我想咨询一下。我司不同意的情况下对方能直接红冲吗
小规模开3%的普票,季度未超30万,能不能享受增值税免征政策吗?
甲公司是劳务公司,张三是包头工,张三有10万的劳务工资挂靠在甲公司,因此甲公司开了一张10万元的劳务发票给建筑公司乙,工程款10万元乙也打给甲公司,甲公司现在把这10万扣除税点之后打给张三,张三需要提供什么,打款的时候需要备注什么
请问老师 现在是税务也和公司银行公户必须匹配吗 别人公司误转了一比进来 有风险吗谢谢老师
更正下 5 借:利润分配——提取法定盈余公积 4125 贷:盈余公积——法定盈余公积 4125
6 借:利润分配-未分配利润4125 贷:利润分配——提取法定盈余公积4125