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老师,这个分录怎么做呢?

老师,这个分录怎么做呢?
2022-11-10 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-10 15:52

你好,是购买方,还是销售方的处理? 

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快账用户5736 追问 2022-11-10 15:53

购买方 老师

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齐红老师 解答 2022-11-10 15:53

你好 借:管理费用,贷:银行存款等科目 

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快账用户5736 追问 2022-11-10 15:54

那是3个月的费用

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齐红老师 解答 2022-11-10 15:56

你好,我知道是3个月的费用 现在都11月份了,2到5月份的费用,直接一次性 计入费用就好了 

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你好 1 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 2 借:应收账款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本  , 贷:原材料
2023-06-25
你好你的具体问题是什么呢
2022-09-19
借在建工程347200 累计折旧272800 贷固定资产620000
2022-07-12
同学:您好。 3月计提房租:计提半年 借:应付账款-待摊费用 235048.32      贷:应付账款-XX  235048.32 摊销:假设是:办公使用  计提1个月 3月 借:管理费用39174.72        贷:应付账款-待摊费用 39174.72 4月: 借:应付账款-XX  219671.33       应交税费-应交增值税-进项 15376.99      贷:银行存款   235048.32 调整折旧  219671.33/6*2-39174.72=34049.06 借:管理费用34049.06        贷:应付账款-待摊费用 34049.06
2022-04-08
同学你好,你的题目好像没有拍完整
2023-02-27
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职称:注册会计师,税务师

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