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老师,这个分录怎么做呢?

老师,这个分录怎么做呢?
2022-11-10 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-10 15:52

你好,是购买方,还是销售方的处理? 

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快账用户5736 追问 2022-11-10 15:53

购买方 老师

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齐红老师 解答 2022-11-10 15:53

你好 借:管理费用,贷:银行存款等科目 

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快账用户5736 追问 2022-11-10 15:54

那是3个月的费用

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齐红老师 解答 2022-11-10 15:56

你好,我知道是3个月的费用 现在都11月份了,2到5月份的费用,直接一次性 计入费用就好了 

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你这是什么,是收到款的同时也有人用了券吗?
2019-06-26
这发票就是定额发票,属于停车费发票,计入管理费用——停车费,或者是管理费用——汽车使用费,如果是事业单位,就是其他业务活动支出
2021-06-23
同学:您好。 3月计提房租:计提半年 借:应付账款-待摊费用 235048.32      贷:应付账款-XX  235048.32 摊销:假设是:办公使用  计提1个月 3月 借:管理费用39174.72        贷:应付账款-待摊费用 39174.72 4月: 借:应付账款-XX  219671.33       应交税费-应交增值税-进项 15376.99      贷:银行存款   235048.32 调整折旧  219671.33/6*2-39174.72=34049.06 借:管理费用34049.06        贷:应付账款-待摊费用 34049.06
2022-04-08
您好,这个是付款,直接就是  借 管理费用  办公费  贷1银行存款
2024-05-06
你好,计提城建税、教育费附加分录 借:税金及附加 4567.72 贷:应交税费——应交城建税2664.5 应交税费——应交教育费附加1141.93 应交税费——应交地方教育费附加761.29 交税时分录 借:应交税费——应交城建税2664.5 应交税费——应交教育费附加1141.93 应交税费——应交地方教育费附加761.29 贷:银行存款4567.72
2021-03-10
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