您好,这种情况不需要对方退回,对方开具红字通知单,您这边开红字发票,同时提供给对方

老师好,11月份开给购货方的发票有误,对方已抵扣,本月购方开具红冲发票申请,并把原发票寄回,我们开具红冲发票后又开具正数发票,请问我方需要寄给对方哪几张发票?11月他们勾选过的发票是不是不用寄回了?
请问老师,对方开来发票,我认证过了,然后发现开重复了,我现在要给对方红字信息怎么搞,求操作流程 你好是对方开重了你需要寄回去就可以!
请问老师,我公司为一般纳税人,今年1月开出的一张发票,已经给对方了并且认证了,现在我们需要红冲,请问对方需要把发票寄回给我吗?怎么个流程呢?
请问老师,我公司为一般纳税人,今年1月开出的一张发票,已经给对方了并且认证了,现在我们需要红冲,请问对方需要把发票寄回给我吗?怎么个流程呢?
请问一下老师,2023年1月份我们给A公司开具了专票,发票有误了,但是邮寄给A公司,对方还没做发票认证抵扣了,我们公司可以把这张开错冲红吗?冲红要让对方公司把开错的发票给我们吗
新到一家公司做财务,公司的营业执照也没下来,现在在跟实操学做帐,请问我需要购买财税系统吗,后期申报企业所得税,或者增值税,直接从财务系统导出,是不是更快捷
2024年7月1日以后开公司5年之内实缴,假如注册资本是100万,股东实缴了50万,已交印花税,还没到5年公司又要注消,公司承担多少责任 ,我上的是录播课,这块没听懂
问下,现在跟着之前的课程学筹建期的会计凭证,这是要同步做帐在送的软件里吗?
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
老师,如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗,如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗?
金税四期各项财务数据比例是多少?什么比例范围内不回去预警
社保基数月均工资是按照个税申报系统里的25.1-12月属期的合计数除以12吗
那就是我开出一张负数和一张正确的在给对方是吧
是的。 先开具负数,在开具正确的
明白了谢谢老师
对方去哪里开红字通知单呢?
在对方的开票系统去开就行了
哦谢谢老师
您客气,祝工作顺利