你好 是收不回来了还是什么

老师,请问同一个客户应收账款借方余额-230300元,应付账款贷方-600000元,请问怎么把两个科目的余额调整到一个科目余额
老师好,目前应收账款余额为2360元,在不改变银行存款余额的情况下,怎么把应收账款调平(未设置应付账款科目)
老师好,目前应付账款余额为-2360元,在不改变银行存款余额的情况下,怎么把应收账款调平(未设置应付账款科目)
34.某企业2021年末“库存现金”期末余额为 3000,“银行存款”余额为600000元,“应收账款”科目所属明细账借方余额为200000元,贷方余额为20000元;“预收账款”科目所属明细账贷方余额为300000元,借方余额为3000元。“在途物资”科目期末余额为20000元,“原材料”科目期末余额为30000元。“生产成本”科目期末余额为25000元。要求:根据上述 资产负债表下列项目:货币资金=应收账款= 预收账款= 突发情 存货= 请输入答案
老师你好,一个二级科目应收账款跟应付账款都有余额一般情况下可以对冲调整吗?
1、含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16,请问这未认证是可以直接作废吗?2023年6、7月开的票
老师,无欠税证明在国税后面哪个界面找
老师,股东持股比例和股数是一样的吗?比如持股50%,股数就是50股,是这样吗
老师,没签合同前客户付的定金,是记其他应付款科目啊
企业银行账户的利息收入应该怎么做分录呀
老师单位的实习生要给缴纳哪些保险吗
备案在6月,社保开户在7月,缴纳6月的社保会有滞纳金吗?
不含税价15949元,开票需要加10个点、请问怎么计算
老师,收到车辆购保险的发票,需要缴纳印花税吗
你好老师,知道上个月税负率是2.7,我要调税负率到2.5,我这个月应该要交多少增值税?怎么计算?
财务说收回来了
你好 收的是什么 现金还是银行 存款 还是
银行存款
那只能是银行存款增加了
现在的意思是不动银行存款余额,给它调平
那没有办法。因为收到的是以银行存款形式收到的。
不能调整嘛
那要是调整你银行流水,对不上啊!