同学您好,不需调账只需重分类,有的供应商需要预付款,有的供应商可以欠款.....而应付账款余额是所有供应商总的余额,这就掩盖了部分有预付款的供应商,不能反映企业的实际债务问题 就比如说,借方余额100万元,贷方余额1000万元,应付账款总的余额是900万元;而你单位实际欠款是1000万元。预付款100万

老师好,目前应收账款余额为2360元,在不改变银行存款余额的情况下,怎么把应收账款调平(未设置应付账款科目)
老师好,目前应付账款余额为-2360元,在不改变银行存款余额的情况下,怎么把应收账款调平(未设置应付账款科目)
企业未设置预付账款科目,以前预付账款通过应付账款借方余额反应,现在想要增设预付账款科目,该怎么调账
老师,请问下科目余额表上的应收账款为贷款余额,要将它调为预付账款怎么做?
支付A公司预付款,借记应付账款-A公司,贷记银行存款,应付账款余额为负,这样对吗?之前A公司有设在应付账款的二级科目,是否需要再设一个预付账款科目
怎样合理合规的把公司的钱转到老板口袋里
含税单价965,变成现金价单价多少
盈利还是亏损当月看哪个报表呢?盈利还是亏损到了年底又看哪个报表呢?
汽车行业怎么查还缺多少进项?
郭老师,我们之前有一笔注册资本走账的款,前财务记在其他货币资金里,现在借方还挂了1百多万,我怎么冲掉呢
老师,如果说买发票一个点的话,指的是价税合计么?比如说买500000的发票,对方说1个点,我是不是要给他5000
老师,我家是服务业,税率是6的一般纳税人如果我家有500000的收入没有成本,也没有进项是不是需要交25000的所得税。28301.88的增值税?我们是小微企业
老师,如果说买发票一个点的话,指的是价税合计么?比如说买500000的发票,对方说1个点,我是不是要给他5000
老师,我家是服务业,税率是6的一般纳税人如果我家有500000的收入没有成本,也没有进项是不是需要交25000的所得税。28301.88的增值税?
老师,收到几张贸易公司以前年度费用专票,能否价税合计金额直接计入费用,进项不抵扣呢?
应付账款余额为-2360元,报表填预付账款2360
不是总的余额,是某个供应商的余额
是的重分类是正数一类,负数另一类的
怎么调整重分类呢
如说,借方余额100万元,贷方余额1000万元,应付账款总的余额是900万元;而你单位填表是应付是1000万元。预付款100万