所属期是11月份的,只能抵扣11月份的,所属期的增值税抵扣不了十月份的。

老师,12月给A项目开票了,给B项目打算开最后没开,B项目1月在外地预缴的税款税款所属期写到12月了,但是1月才给B项目开票,我问的是1月在外地预缴的税款但税款所属期是12月的可以抵减1月份开票的税款吗?
老师,12月给A项目开票了,给B项目打算开最后没开,B项目1月在外地预缴的税款税款所属期写到12月了,但是1月才给B项目开票,1月在外地预缴的水利和印花但税款所属期是12月的可以抵减1月份开票在2月份申报的水利和印花税吗?
老师,12月给A项目开票了,给B项目打算开最后没开,B项目1月在外地预缴的税款税款所属期写到12月了,但是1月才给B项目开票,1月在外地预缴的水利和印花但税款所属期是12月的可以抵减1月份开票在2月份申报的水利和印花税吗?
异地项目湖南预交10月税款所属期写错了,交成了11月份的,那这个10月份的税款可以直接在机构所在地武汉交吗?
武汉公司在湖南异地有项目,10月开票50万,预交税款完税凭证所属期写成了11月,现在还可以重新再交所属期为10月份的税款吗?这个月申报10月增值税附表四能带出预交税款吗?
老师,客户每次付款都会扣手续费,但是要求我司入账按扣费之前的金额,我司做账手续费借应收账款负数,贷主营业务收入负数。会有财务风险吗?
老师,你好,补账,账本数据与税务系统很多对不上,连银行也不一样,有风险吗?(系统里代账公司申报的,数据跟她硬凑也凑不上,补账的话,就按公司真实的银行余额来录期初,真实的单据来入账,后面汇算时再按真实的账本申报,这样会引发税务稽查吗?)
老师 这个前期建厂房的土地使用权什么时候开始摊销啊 按什么年限摊 需要留残值吗
老师二手固定资产怎么折旧
咨询您一个问题,一个租赁合同,租赁期10年,约定期满付租金。这10年间如何缴纳增值税?按照新增值税法,纳税义务发生时间是按照合同约定的付款时间。难道这10年我都不交增值税?
个税申报本期收入填的时候要扣除请假的吗 还是说税前多少就是多少?
老师,产成品在销售时才会包装,包装车间的费用计入什么科目?
老师,新建厂房的内部装修计入房产原值吗
老师,发票可以开建筑服务*劳动工款吗
一直没有财务负责人对公司有什么影响
是的,那就是10月份的税款是不是得重新交吗?可以在机构所在地交吗?不去湖南预交了
对的是的,你可以抵扣以后的项目。
10月份税款我还是得去异地地预交吗?
不需要去异地预缴啦,只在你企业所在地申报。
我直接在我武汉这边电子税务局申报缴纳,那这个会不会有问题?没有在湖南异地预交?
没有异地预缴的不可以,你不是已经预缴了,只不过是所属期选择错了。
是的,是选错所属期了,可是后面在开票抵这个11月预交,那会不会说我10月没预交?
你好,你预缴的时候不是有金额喝,你发票能对起来吗?如果能的话就不会的。
那我要是11月份开和10月一样金额来抵11月预交税款呢?这个会不会有问题?
我没看懂你什么意思。
我如果再去预交10月税款这个所属期是能是带出来10月份吗,我这边申报10月附表四能带出来预交金额吗?
可以的,但是你重复交税了。
我交错了交成所属期为11月份,我这个月11月重新再开票来抵11月这个税款可以吗?
是的,可以这么做的。
只要现在去交10月开票税款,所属期为10月份,附表四能带出预交金额,后面交错所属期的税款11月我11月还要开票直接就不需要预交了
可以的,可以这么做的。
就怕带不出来10月所属期,附表四不能正常出金额
可以 所属期10月份就可以