你好你是一般计税得可以
老师,建筑劳务公司,是一般纳税人。收到分包单位给我们开具的建筑劳务费专用发票,我们可以做进项税抵扣吗?
老师好,我们是建筑公司(一般纳税人)与一家劳务公司(一般纳税人)签订了清包工劳务协议。他们提供了3%的增值税专用发票。那我们收到发票后可以进行抵扣吗?
老师您好,我们公司收一般纳税人开的建筑劳务3%的专票可以抵扣吗
建筑公司是一般纳税人,把劳务分包给劳务公司,劳务公司开具简易计税3%的专票,建筑公司可以抵扣吗
老师,您好!我们是建筑公司,6月升的一般纳税人,现在需开票,可以开3%工程款的票吗?因业务小专票不抵扣?
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
老师是这个建筑项目选择一般计税可以抵扣吗
你好,可以的,可以抵扣的。
我有点懵了,老师3%不是简易计税吗,为什么可以抵扣呢
你好,简易计税对应的进项不允许抵扣,你符合这种要求吗?不符合吧,不符合的话就可以抵扣。
意思就是我们的建筑工程如果选择简易计税,我们对应的工程取得的专票就不可以抵扣
你好对的 是这个意思
老师那是简易计税对应的工程取得13%税率的专票也不可以抵扣是吗
你好对的 是这么做的
好的明白了,谢谢老师
不用客气 工作愉快