你好你是一般计税得可以

老师,建筑劳务公司,是一般纳税人。收到分包单位给我们开具的建筑劳务费专用发票,我们可以做进项税抵扣吗?
老师好,我们是建筑公司(一般纳税人)与一家劳务公司(一般纳税人)签订了清包工劳务协议。他们提供了3%的增值税专用发票。那我们收到发票后可以进行抵扣吗?
老师您好,我们公司收一般纳税人开的建筑劳务3%的专票可以抵扣吗
建筑公司是一般纳税人,把劳务分包给劳务公司,劳务公司开具简易计税3%的专票,建筑公司可以抵扣吗
老师,您好!我们是建筑公司,6月升的一般纳税人,现在需开票,可以开3%工程款的票吗?因业务小专票不抵扣?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师是这个建筑项目选择一般计税可以抵扣吗
你好,可以的,可以抵扣的。
我有点懵了,老师3%不是简易计税吗,为什么可以抵扣呢
你好,简易计税对应的进项不允许抵扣,你符合这种要求吗?不符合吧,不符合的话就可以抵扣。
意思就是我们的建筑工程如果选择简易计税,我们对应的工程取得的专票就不可以抵扣
你好对的 是这个意思
老师那是简易计税对应的工程取得13%税率的专票也不可以抵扣是吗
你好对的 是这么做的
好的明白了,谢谢老师
不用客气 工作愉快