你好你是一般计税得可以

老师,建筑劳务公司,是一般纳税人。收到分包单位给我们开具的建筑劳务费专用发票,我们可以做进项税抵扣吗?
老师好,我们是建筑公司(一般纳税人)与一家劳务公司(一般纳税人)签订了清包工劳务协议。他们提供了3%的增值税专用发票。那我们收到发票后可以进行抵扣吗?
老师您好,我们公司收一般纳税人开的建筑劳务3%的专票可以抵扣吗
建筑公司是一般纳税人,把劳务分包给劳务公司,劳务公司开具简易计税3%的专票,建筑公司可以抵扣吗
老师,您好!我们是建筑公司,6月升的一般纳税人,现在需开票,可以开3%工程款的票吗?因业务小专票不抵扣?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
老师是这个建筑项目选择一般计税可以抵扣吗
你好,可以的,可以抵扣的。
我有点懵了,老师3%不是简易计税吗,为什么可以抵扣呢
你好,简易计税对应的进项不允许抵扣,你符合这种要求吗?不符合吧,不符合的话就可以抵扣。
意思就是我们的建筑工程如果选择简易计税,我们对应的工程取得的专票就不可以抵扣
你好对的 是这个意思
老师那是简易计税对应的工程取得13%税率的专票也不可以抵扣是吗
你好对的 是这么做的
好的明白了,谢谢老师
不用客气 工作愉快