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交印花税,用的是销售额的金额计算的,这样有没有问题?

2022-11-11 08:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-11 08:16

你好!有合同的按合同没有的话安当期收入

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快账用户6107 追问 2022-11-11 10:01

还有,本月我进系统提示我有1张增值税红字发票,这个我需要做哪些操作?

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快账用户6107 追问 2022-11-11 10:28

还有这种退税的,为什么第二行放在借方负数?不放在贷方呢?有什么说法吗?

还有这种退税的,为什么第二行放在借方负数?不放在贷方呢?有什么说法吗?
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齐红老师 解答 2022-11-11 11:13

你好!财务软件一般除了结转凭证损益类科目不做反方向分录会影响月末自动结转凭证取值

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快账用户6107 追问 2022-11-11 14:23

像这种退税的可以直接做负数冲回吗?比方说我上个月交了一万的税,。借-应交税费增值税 一万 贷-银行存款一万,然后本月收到增值税退税一千 可以做 借—应交税费增值税 负一千 贷-银行存款 负一千 可以这样做吗

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齐红老师 解答 2022-11-11 14:23

你好,退税的话一般是记录营业外收入

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你好!有合同的按合同没有的话安当期收入
2022-11-11
你好,按开票的不含税金额交
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印花税是购入和销售都要申报印花税的。双方交
2023-05-19
您好,这个后面按实缴来申报印花税
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你好 那么是按照实际的交易金额来缴纳的 两边都要缴纳的
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