你好,支付给第三方公司为我们催收应收账款发生的服务费 借:管理费用,贷:银行存款

我们替供应商支付给第三方检测费,第三方已经开票给我们了。现在供应商要打款给到我们对公账户,而且不要我们开发票,这样操作可行吗?账务怎么处理?
我们支付给第三方公司为我们催收应收账款发生的服务费怎么做账
我们是网约车公司,支付给第三方平台的服务费,怎么做账
你好,我们医院向公众提供核酸采集服务,款项收齐后,再支付给第三方,请问我们应该怎么做账务处理
我们公司(小规模纳税人)目前在弄一个充电桩项目,委托第三方平台帮我们收费,我们付给第三方平台服务费,第三方平台把收入给我们公司,怎么做账务处理
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
他的服务费是根据催收成功金额来确定的,也是走管理费用吗
你好,是的,是这样的
这个属于运营支出还是业务费用
你好,我只是知道这个属于管理费用科目核算 属于运营支出还是业务费用(这个无法判断 的)