你好; 你做 借库存商品 4500 贷应收账款 4500
老师,我上个月有份凭证做错了,错误分录是: 借:银行存款 贷:其他应付款 现在要改为: 借;银行存款 贷:应收账款 上月凭证已经转订好了,我想直接在这个月改,应该怎样操作呢
老师好,麻烦问一下如果上个月做现金支出的付款凭证,借:差旅费4500,贷:库存现金4500,这个月发现实际发票是450元,请问做帐该怎样调整,谢谢
去年12月做错一张凭证,原凭证是 借其他业务成本 360 贷:银行存款 正确的应该是 借:预付账款— A单位360 贷:银行存款360 现在我发现错了 应该怎么处理?
老师,在1月份的凭证里我做了一个凭证借银行存款,贷营业外收入(销售税金),但这个凭证应该是借银行存款,贷应收账款。我现在应该怎样处理
3月做凭证做错 贷:库存现金 4500 贷:应收账款 -4500.现在想要冲红应该怎么做凭证?
借库存商品 4500 贷应收账款 4500 这笔分录先做蓝字冲平,然后再做一笔正确的蓝字是吗?
你好; 不是你上面做的库存现金吗 ? 对的; 就是 原来的 贷方做借方; 原来的负数变正数
我之前做的是 贷:库存现金 4500 贷:应收账款 -4500,现在做成 借库存商品 4500 贷应收账款 4500,这笔做成蓝字,那我库存现金就多出了4500,所以我还要做一笔正确的把4500冲平不是吗?
你好; 那你先把之前分录红冲了。在去做正确即可 ; 之前做的是 贷:库存现金 4500 贷:应收账款 -4500 ;现在红冲做 :借 库存现金4500 贷应收账款 4500 ; 我上面把库存现金写成了库存商品去了。 抱歉哈
明白的,谢谢老师。
不客气的; 帮到你就好