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3月做凭证做错 贷:库存现金 4500 贷:应收账款 -4500.现在想要冲红应该怎么做凭证?

2022-11-11 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-11 09:32

你好;    你做 借库存商品 4500 贷应收账款  4500    

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快账用户4853 追问 2022-11-11 09:34

借库存商品 4500 贷应收账款 4500 这笔分录先做蓝字冲平,然后再做一笔正确的蓝字是吗?

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齐红老师 解答 2022-11-11 09:35

 你好; 不是你上面做的库存现金吗 ?  对的; 就是  原来的  贷方做借方; 原来的负数变正数  

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快账用户4853 追问 2022-11-11 09:38

我之前做的是 贷:库存现金 4500 贷:应收账款 -4500,现在做成 借库存商品 4500 贷应收账款 4500,这笔做成蓝字,那我库存现金就多出了4500,所以我还要做一笔正确的把4500冲平不是吗?

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齐红老师 解答 2022-11-11 09:39

你好;  那你先把之前分录红冲了。在去做正确即可 ;   之前做的是 贷:库存现金 4500 贷:应收账款 -4500  ;现在红冲做 :借  库存现金4500    贷应收账款 4500 ;  我上面把库存现金写成了库存商品去了。  抱歉哈   

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快账用户4853 追问 2022-11-11 09:40

明白的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2022-11-11 09:42

 不客气的; 帮到你就好   

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你好;    你做 借库存商品 4500 贷应收账款  4500    
2022-11-11
借 应交税费~未交增值税 负数,借 库存现金 ,借借 应交税费~未交增值税 贷 银行,或者是直接做借库存现金 贷银行,摘要写更正xx凭证
2020-07-25
你好, 借:库存现金 4050 贷:差旅费 4050
2021-02-05
借:营业外收入(销售税金) 贷:应收账款
2022-08-04
同学你好,预付是借方-100吗 可以做凭证 借预付账款100 贷应付账款100
2022-04-08
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