你好; 你做 借库存商品 4500 贷应收账款 4500

去年12月做错一张凭证,原凭证是 借其他业务成本 360 贷:银行存款 正确的应该是 借:预付账款— A单位360 贷:银行存款360 现在我发现错了 应该怎么处理?
老师,在1月份的凭证里我做了一个凭证借银行存款,贷营业外收入(销售税金),但这个凭证应该是借银行存款,贷应收账款。我现在应该怎样处理
去年做了一笔凭证借管理费用,贷库存现金,现在要把库存现金改成预付账款是怎么做
3月做凭证做错 贷:库存现金 4500 贷:应收账款 -4500.现在想要冲红应该怎么做凭证?
老师,去年有个凭证是这样做得,借,管理费用,贷银行存款,现在发现做错了,要把去年这个凭证冲销,应该怎么写分录才能冲销啊
小规模纳税人,营业外收入-赞助费要计提税吗?
机票开发票是行程单或者发票只能开一种吗 如果开了发票再开行程单 发票就会作废
老师,请问一下,我们公司租个人的房子的厂租要交哪些税
确认出口外销收入是按照报关单日期汇率折算还是按照报关当月1日的汇率折算入账?
请问库存商品作损耗处理的分录如何做?
老师麻烦问一下,我们公司0申报,财务报表我都填的0,企业所得税税表资产总额0.01人员1人这样填有风险吗,因为财务报表我填了
在云南省电子税务局,勾选发票抵扣进项税,第一次统计候选确认了,还有发票要勾选,是把之前的取消了还是直接勾选确认后面的发票?
老师我之前把投标保证金做到销售费用里面了 之前做的是 借 销售费用 5000 贷 银行存款 5000 但是这个月保证金退回来了 怎么做分录 啊
老师 给国内生产的货品 还有印尼的货品 这两部分属于尾货 处理品 发给越南售卖 欠工厂的货款 是需要越南支付还是国内和印尼支付
从阿里平台对公取报关收入的时候,阿里收的200基础服务费,该如何做账
借库存商品 4500 贷应收账款 4500 这笔分录先做蓝字冲平,然后再做一笔正确的蓝字是吗?
你好; 不是你上面做的库存现金吗 ? 对的; 就是 原来的 贷方做借方; 原来的负数变正数
我之前做的是 贷:库存现金 4500 贷:应收账款 -4500,现在做成 借库存商品 4500 贷应收账款 4500,这笔做成蓝字,那我库存现金就多出了4500,所以我还要做一笔正确的把4500冲平不是吗?
你好; 那你先把之前分录红冲了。在去做正确即可 ; 之前做的是 贷:库存现金 4500 贷:应收账款 -4500 ;现在红冲做 :借 库存现金4500 贷应收账款 4500 ; 我上面把库存现金写成了库存商品去了。 抱歉哈
明白的,谢谢老师。
不客气的; 帮到你就好