你好; 你做 借库存商品 4500 贷应收账款 4500
老师,我上个月有份凭证做错了,错误分录是: 借:银行存款 贷:其他应付款 现在要改为: 借;银行存款 贷:应收账款 上月凭证已经转订好了,我想直接在这个月改,应该怎样操作呢
老师好,麻烦问一下如果上个月做现金支出的付款凭证,借:差旅费4500,贷:库存现金4500,这个月发现实际发票是450元,请问做帐该怎样调整,谢谢
去年12月做错一张凭证,原凭证是 借其他业务成本 360 贷:银行存款 正确的应该是 借:预付账款— A单位360 贷:银行存款360 现在我发现错了 应该怎么处理?
老师,在1月份的凭证里我做了一个凭证借银行存款,贷营业外收入(销售税金),但这个凭证应该是借银行存款,贷应收账款。我现在应该怎样处理
3月做凭证做错 贷:库存现金 4500 贷:应收账款 -4500.现在想要冲红应该怎么做凭证?
从基本户转账到工会账户,工会账户以后还需要还基本户吗?
公司刚成立工会账户,账户没有钱,但是夏季高温急等给驾驶员发放高温物品,应该怎么办?1.从基本户直接购买合适吗?2.基本户转账到工会账户购买?哪个更合规合适呢?
经营所得的收入包含营业外收入吗
老师,已经知道收入是157万,营业利润是15万,怎么反推费用多少?毛利多少?
老师,您好!麻烦帮我看下,营业外收入明细账,结转本年利润,那样写对吗?谢谢
公司在银行购买的短期理财产品怎么做账?就像天天理财那种,可以随时取出的
老师好,请问在中国国际贸易单一窗口,做收发人备案时,企业类型显示错误,审核已经通过,企业类型怎么改?检验检疫企业类型是自动跳出来的外贸企业
你好请问一下,我们劳务公司能开一个点的建筑服务*机械租赁普票或者专票吗?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢,!请问1至2季度资产没有超过5000万,企业所得税享受了优惠,如果第三季度超过了,企业所得税之前享受的优惠会不会没有
小企业会计准则卖固定资产,通过固定资产清理,有收益走资产处置损益,然后结转到本年利润是这样吗?
借库存商品 4500 贷应收账款 4500 这笔分录先做蓝字冲平,然后再做一笔正确的蓝字是吗?
你好; 不是你上面做的库存现金吗 ? 对的; 就是 原来的 贷方做借方; 原来的负数变正数
我之前做的是 贷:库存现金 4500 贷:应收账款 -4500,现在做成 借库存商品 4500 贷应收账款 4500,这笔做成蓝字,那我库存现金就多出了4500,所以我还要做一笔正确的把4500冲平不是吗?
你好; 那你先把之前分录红冲了。在去做正确即可 ; 之前做的是 贷:库存现金 4500 贷:应收账款 -4500 ;现在红冲做 :借 库存现金4500 贷应收账款 4500 ; 我上面把库存现金写成了库存商品去了。 抱歉哈
明白的,谢谢老师。
不客气的; 帮到你就好