你好; 你做 借库存商品 4500 贷应收账款 4500

去年12月做错一张凭证,原凭证是 借其他业务成本 360 贷:银行存款 正确的应该是 借:预付账款— A单位360 贷:银行存款360 现在我发现错了 应该怎么处理?
老师,在1月份的凭证里我做了一个凭证借银行存款,贷营业外收入(销售税金),但这个凭证应该是借银行存款,贷应收账款。我现在应该怎样处理
去年做了一笔凭证借管理费用,贷库存现金,现在要把库存现金改成预付账款是怎么做
3月做凭证做错 贷:库存现金 4500 贷:应收账款 -4500.现在想要冲红应该怎么做凭证?
老师,去年有个凭证是这样做得,借,管理费用,贷银行存款,现在发现做错了,要把去年这个凭证冲销,应该怎么写分录才能冲销啊
郭老师,现在有一个装饰公司,再用相同的名字注册一个商贸公司可以吗,
外贸企业换汇成本公式
老师,坏账准备是资产类的备抵科目,那做账的时候,增加科目,是在资产类科目去新增吗?
请问老师注销公司是所有科目都得是零吗?未分配利润是正数还得要给股东分红吗?
2024年汇算清缴如果没填500万以下固定资产扣除表,如果现在去更正2024汇算能填写吗
请问在俄罗斯注册公司要在多久完成实缴 最低注册资本金多少
公司卖固定资产,账务流程分录怎么做?
公司通过灵活用工平台支付款项给个人,平台收取一定服务费后后期返点,返点只能私对私付款,由法人收了返点的钱再转到公户会有什么风险吗?
朴老师,小规模纳税人成本发票没有到暂估的分录怎么做?等到发票到了时的分录怎么做? 费用的也可以暂估计吗?可以的话暂估方法和成本一样吗?
朴老师,小规模纳税人成本发票没有到暂估的分录怎么做?等到发票到了时的分录怎么做?
借库存商品 4500 贷应收账款 4500 这笔分录先做蓝字冲平,然后再做一笔正确的蓝字是吗?
你好; 不是你上面做的库存现金吗 ? 对的; 就是 原来的 贷方做借方; 原来的负数变正数
我之前做的是 贷:库存现金 4500 贷:应收账款 -4500,现在做成 借库存商品 4500 贷应收账款 4500,这笔做成蓝字,那我库存现金就多出了4500,所以我还要做一笔正确的把4500冲平不是吗?
你好; 那你先把之前分录红冲了。在去做正确即可 ; 之前做的是 贷:库存现金 4500 贷:应收账款 -4500 ;现在红冲做 :借 库存现金4500 贷应收账款 4500 ; 我上面把库存现金写成了库存商品去了。 抱歉哈
明白的,谢谢老师。
不客气的; 帮到你就好